内控工作整改情况报告大全(19篇)

时间:2024-01-17 11:35:02 作者:LZ文人

情况报告可以作为沟通和交流的工具,帮助我们更好地与他人分享信息和经验。如果你对撰写情况报告还有疑问,下面是一些经验丰富的专家的建议。

整改工作推进情况报告

同志们:

前一阶段,中央、省、市委相继召开了先进性教育活动工作会议,下发了关于进一步深化整改工作的文件,对推动整个先进性教育活动深入开展做出了更加周密的部署和安排,省委巡回检查组对我县第三批先进性教育活动工作又进行了检查指导,特别是在深化整改方面提出了许多新的要求。为了全面贯彻落实上级会议精神,进一步做好第三批先进性教育活动收尾工作和第一批、第二批先进性教育活动的深化整改工作,确保我县先进性教育活动取得扎实成效,真正成为群众满意工程,经县委同意,()今天我们在这里召开全县先进性教育活动深化整改工作推进会议。

参加今天会议的有各乡镇党委书记、各党委党群书记、组织委员,各部、委、办、局主要负责人,各驻乡镇督导组组长,县委先进性教育活动办公室全体成员。

这次会议主要有二项内容:一是通报省委第一巡回检查组3月14日来我县检查工作情况;二是由县委副书记张崇义同志代表县委作重要讲话。

首先,请县委常委、组织部长、县委先进性教育活动办公室主任马勇同志通报省委第一巡回检查组到我县检查情况。

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下面,让我们以热烈的掌声欢迎县委张书记做重要讲话。

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同志们,这次会议的主要议程就进行完了。会上通报了省委检查组到我县检查情况,崇义书记又代表县委做了重要讲话。崇义书记在讲话中对前段先进性教育工作情况进行了简要总结,指出了目前工作中存在的一些问题,重点就如何开展好深化整改工作进行了强调和安排。这是我们下步开展活动的指导性文件,我们一定要认真学习、领会、贯彻好。下面,我再就贯彻落实此次会议精神提几点要求:

1、要进一步提高重视程度。会后,各党委要召开党委会,认真对照检查前段工作情况,总结经验,查找不足,研究贯彻落实会议精神的具体措施,并迅速传达落实到基层党组织和全体党员。党委书记要切实负起第一责任人职责,加强对先进性教育活动的领导和指导力度,促进整改工作落实,确保整改工作取得实效。个别乡镇党群书记,外出考察学习的,党委要统筹安排,确保乡镇深化整改工作和第三批收尾工作正常开展。

2、关于深化整改的突出问题。()参加第一批、第二批活动的单位,重点把握在三大方面。一是集中学习教育结束时,对那些至今尚未解决或者解决不彻底的问题,要进行一次认真梳理。要进一步制定切实可行的措施,完善整改方案,力争尽快解决,给群众一个满意答复。二是新发现的问题。三是结合部门和行业特点应该主动解决的一些问题。特别是交通、建设、环卫、环保、社区、教育、文化、卫生等涉及社会公益事业、群众生产生活的部门、行业、行政执法部门以及涉农部门,都要主动解决一些群众关心的热、难点问题。同时,要填写好“深化整改记实档案”,做到一事一档,跟踪记实问效,存档备查。

3、关于建立长效机制的问题。对活动中创造出的好经验、好做法,要善于总结,制定和完善相关制度,建立起保持党员先进性的长效机制,增强党员队伍生机与活力。相关制度要整理、归类,装订成册,存档备查。既要注重制度的完善,更要注重制度的执行和检查。

4、关于搞好舆论宣传工作。各党委和各单位都要加大整改成果的宣传力度,有关新闻单位要发挥主导作用。县委先进性教育活动办公室将组织一次图片展览,加强舆论宣传。各党委要做好图片的搜集和拍摄工作,并及时报到办公室宣传组。

内控合规工作情况自查报告

xx信用社辖内四个分社、三个储蓄所及一个营业主社和一个信贷部,现有在职员工36人。一直以来,xx信用社始终坚持合规操作,将“合规人人有责”、“合规从我从起”的理念贯输到员工的业务办理过程中,全社年年均未发生安全责任事故、刑事案件事故。

今年5月以来,我社按威信联发(xx)116号xx县农村信用合作联社关于印发《xx县农村信用社合规文化建设年活动实施方案》的通知要求,开展了宣传发动、部署动员,并于xx年6月上旬以来开展了一次以规章制度执行和柜台操作风险为主的案件隐患的自查。在员工自查的基础上,刘超与刘毅两位主任于7月9-10日(星期六、星期日)对全社各网点的合规操作进行了检查,检查面达100%。检查内容包括:人员管理、授权授信、贷款管理、票据业务、大额资金交易、辖内往来、联行往来、现金出纳管理、sc6000综合业务操作流程、岗位设置、银行卡、atm机、安全保卫工作及内控规章制度的执行情况等。现将自查情况汇报如下:

一.加强组织领导,安排部署到位。

我社按活动要求,成立了以社主任刘超同志为组长,信用社副主任、信贷组长、各网点负责人为成员的xx信用社合规文化建设年活动领导小组,明确了工作小组的工作职责:及时贯彻落实上级有关合规文化建设年活动的指示精神;加强对全社合规文化建设年活动工作的督促和检查;定期或不定期的召开合规文化建设活动分析会,学习各项规章制度,对合规文化建设年活动工作进行总结分析,确保合规文化建设年活动不流于形式。工作领导小组及时召开动员大会,深入思想发动,全面部署活动工作目标,落实措施及要求;在会议室制作、张贴标语;制作合规文化建设年活动专栏,将职工合规自检、违规自查情况进行张贴;指定专人对活动开展情况进行宣传报道,增强员工对工作重要性的认识。

二.认真自查,堵塞漏洞。

坚持规章制度执行情况自查和对sc6000操作流程与贷款“三项治理”检查相结合,尽可能发现操作业务中存在的问题和漏洞,及时提出整改意见和措施,将合规文化建设年活动逐步引向深入。

1.开展对合规管理组织架构是否健全、合规职责是否明确清晰、合规工作是否正常开展并在组织上得到全面保障的自查。

2.对主要业务规章制度的落实和执行情况,重点是各项制制度执行是否走样,各个环节是否操作到位,监督到位,会计对帐制度落实情况,单位银行结算账户开销户管理,个人结算账户管理,银行卡管理,大额现金(转账)交易管理,授权审批管理,票据业务及重要空白凭证管理,atm机管理和sc6000操作流程等进行了全面检查。从检查的情况看,我社各营业网点的职工均能比较严格执行各项规章制度,严格落实会计出纳基本制度;严格执行“十六项基本规定”,做到了“五无”、“六相符”;均能按照sc6000操作流程办理每一笔业务,各种重空及抵押品入库保管,各岗位能做到相互配合、相互监督,从制度执行上杜绝了各种隐患。

3.对贷款“三法一指引”执行情况和贷款“三项治理”工作的检查;对贷款程序合规性以及贷款手续有效性进行了检查。不存在逆程序办理贷款、自批自贷、违反规定向关系人发放贷款等行为,贷款审批符合内部授权、授信管理规定,借款合同、担保合同印章、签名与预留印鉴、签名一致、有效,借款人身份证、贷款证、营业执照等贷款资料真实有效。我社一直比较注重贷后跟踪检查。4.对岗位设置、工作职责边界、安全保卫等进行了检查。经查我社及辖属各营业网点能够较好地执行农村信用社安全保卫规章制度。

5.全社员工结合本岗位实际,认真查找工作中存在的问题和不足,并及时写出自查报告,签订整改承诺责任书。

三.存在的问题。

通过自查,依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处:

(一)部分员工在营业室内操作oa系统进行身份核查或办理其他查询业务时,未将sc6000系统退至login状态;部分网点办公桌因年久失修,不能锁闭,致使部分员工在离柜时钱款、印章、凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭,存在一定风险隐患,信用社曾多次找人维修,但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时,对业务凭证审查不严、或根本不审核、授权时未仔细审核屏幕内容、机械地进行授权操作,存在一定风险;柜员授权后未及时在相关凭证上签字;按sc6000系统柜员权限级别设置,在平时办理业务过程中,柜员对相关业务进行了物理授权,但按联社有关文件要求,需由网点负责人及信用社主任进行审签的业务,不能及时进行审签。

(二)在重要空白凭证管理上要加强。在以往工作中,对于从联社领回的重要空白凭证,因xx信用社网点多,每次领回凭证种类和数量较多,未坚持对每一类重空进行逐份清点到位;网点到主社领取重空因网点人员偏少有时未坚持双人领取;在对作废银行卡的管理上还有待加强。

(三)个别员工在部分重要业务办理时只顾先减少客户的等候时间、而对身份核查不及时;。

(四)岗位设置上的不足:由于我社网点较多,事情多,人员少,无法执行强制休假等规章制度,特别是主社业务量大,仍然实行复核制操作方式,在办理对公业务、转账业务时,占用了较多的时间,超成了客户等候时间较长。

(五)信贷方面存在的问题:一是贷后检查不及时或检查内容过于简单、格式化;二是在办理业务是存在未通过联往及时核对身份证信息;三是信贷人员的借款借据存在交接不规范等。

(六)其它方面:如纪律性还不是很强,集中开会时存在员工不穿工作服、手机未关闭或调到震动、环境卫生虽然比以前有所提高,但依然存在打扫不彻底等。

通过对自查发现的问题进行分析:一是业务量确实增大,但员工配置不足,上班时间精神高度集中,超成精神疲劳;二是个别员工的政治思想素质和业务素质有待进一步的提高且认识存在一定的偏差,防范意识尚待加强。

四.整改措施及今后工作思路。

今后,我社将继续加强对员工的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。

(一)加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求,定期组织全社员工集中学习,通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保员工更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保全社员工在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部操作风险。(二)加强对员工的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对“九种人”实行不定期排查,同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心,帮助员工树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范操作风险的认识,提高合规操作意识,消除麻痹思想,使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

(三)积极组织全社员工以操作风险防控为主题进行讨论,就操作风险防控问题发表各自意见,通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学的发展观为指导,树立正确的经营指导思想,严格按照联社的有关规定,组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

文档为doc格式。

内控合规工作情况自查报告

根据《平阳县农村信用合作联社“内控与合规建设年”活动实施方案》(平信联201071号)文件要求,我社积极发动员工开展各项内控合规自查工作。现将工作情况汇报如下:

一、我社积极配合参与联社举办的内控与合规征文、知识竞赛及“照镜子”活动,增加员工内控与合规的意识,培育良好的内控与合规文化。

二、我社已组织人员于六、七月份对《浙江省农村金融机构综合业务系统操作规程(试行)》、贷款新规“三办法一指引”、浙江省农村合作金融机构会计基础工作等级考核评分表等规程制度进行了进一步的'学习、消化,并结合工作实际排查风险点,对可能因违规导致案件发生的情形设臵防火墙。

三、针对我社业务差错率居高不下现象,要求差错反馈当天留下来学习反思,同时对平时业务操作流程及新的流程规定进行再梳理,提高员工业务操作水平,提升风险防范能力。

四、我社成立信贷业务合规性检查工作实施小组于xx年7月14日至8月5日进行信贷合规自查,对检查出的问题,及时提出整改意见,制订切实可行的整改措施,检查与整改同步进行。此外,七月份组织开展“违规问题整改月”活动,对联社各类检查中已发现的问题进行对号入座,开展自查自纠工作,确保逐条逐项整改到位。通过检查整改,强化合规经营意识,提高制度执行力。

五、我社以茶话会的形式组织全体员工讨论会,内容侧重于自我检查评估、经验交流,并根据联社要求,全体员工按时提交自己的内控与合规评估报告。

内控整改报告也业务情况分析

为准确掌握本行贷款投向情况,确保信贷及各项业务正常进行,根据**银监分局《关于农村中小金融机构资金违规流入股市以及住房按揭贷款和信用卡等业务进行自查的通知》的文件精神,按照自查范围和检查重点,我行对截止2009年6月底的'信贷等业务进行了全面认真自查。现将自查情况报告如下:。

一、基本经营情况。

(1)截止2009年度6月底资产总额1082万元,其中贷款余额449.82万元46户,私营企业贷款余额150万元4户,占各项贷款余额的33.35%,个体及农户贷款余额299.82万元42户,占各项贷款余额的66.65%,累计发放贷款1007.1万元70户,累计收回贷款557.28万元24户,单一客户贷款占比10%,十大户贷款占比59.6%,无不良贷款。

(2)截止2009年度6月底负债总额为582万元,其中各项存款余额568.86万元,对公存款6.19万元,储蓄存款562.67万元;所有者权益为500.24万元,其中股本金500万元,资本充足率48.86%,存贷比79.08%。

截止2009年6月底,2008年度累计发放贷款715.6万元28户,现已累计收回666.78万元16户,余额为48.82万元12户;2009年累计发放贷款591.5万元42户,现已累计收回190.5万元8户,余额为401万元34户。经过此次自查工作,贷款收回情况正常,没有逾期贷款和不良贷款记录,未发现存量资金流入和违规流入股市的情况,在业务开展上未涉及信用卡业务。在贷款投向上未涉及住房按揭贷款、房地产开发贷款。我行贷款主要投向果品收购的企业、资金周转的个体户、居民购房等。

今后将进一步加强对借款人贷前调查,贷中审查,贷后跟踪检查。严格按照“成纪惠农”贷款,“成纪**”贷款,“成纪**”贷款,“成纪**”贷款信贷四分类的要求受理贷款业务并执行利率标准。加强风险管理和内控管理,确保各项业务正常有序进行。

工作整改落实情况报告

为了开展好这项工作,教育局成立了以分管领导为组长的义务教育阶段学校基本办学标准自查领导小组。领导小组深入学习上级文件精神,制定自查方案,安排自查人员,依据标准认真开展自查活动,并针对自查情况制定了整改措施。

通过自查发现,我县各乡镇学校办学条件总体良好,没有d级危房。课桌凳能满足所有学生需要,但部分学校存在课桌凳陈旧现象,需要进一步更新。各校饮用水安全,中小学学生每天能够喝到安全、干净、健康的饮用水。我县滕庄中学在饮用水方面表现突出,安装了“天天一泉”自来水净化系统,保证了学生的用水安全。我县含有中学的三个乡镇,学生宿舍床位率100%,食堂基本能满足学生就餐,但部分中学生均面积不达标。目前,我县乡镇学校学生厕所仍为旱厕,蹲位能满足学生需求,个别镇中心小学蹲位略有不足。各校都有取暖设施,初部分学校安装了采用秸秆锅炉供暖,有的小学为学生安装了空调,但仍有个别学校采用煤炉取暖。我县各乡镇学校舍门窗基本完好,部分学校门窗陈旧,需要维修更新。各学校周边环境治安稳定,秩序良好,没有突出的安全隐患点。各乡镇镇严格实施一费制管理,严格报账程序,没有乱收费现象,公用经费接受率为100%。各学校严格执行《课程标准》,认真落实《武城县教育局关于进一步加强普通中小学管理规范化的指导意见》,努力开全课程,开足课时,但是因为小学教师不足,尤其是缺乏音体美和微机教师,课程开齐存在一定困难,边远学校发展迟缓,教学质量需要进一步提高。

1、积极筹措资金,加大教学设施投入。

坚持勤俭办学的办学理念,合理使用公用经费,勤俭节约,将资金投入到教学设施更新和校舍的维修改造上,积极改善办学条件。

2、加大教师培训,提高教师素质。

目前,乡镇教师年龄偏大,多数教师临近退休,年轻教师较少,音体美和微机教师匮乏。为了更好开展教学,提高教学质量,下一步要加大教师培训力度,尤其是开展以课堂为中心的业务技能比武活动、基本功比赛和以计算机使用为中心的现代化教学手段培训,全面提高教师业务技能。

3、加大边远学校管理和建设,促进均衡发展。

在教学管理上发挥龙头学校的辐射作用,内部搞联合,促进均衡发展,外部搞竞争,提高全县总体质量。在办学条件投入上向边远学校倾斜,积极促进全县办学条件的总体提高。

内控合规工作情况自查报告

xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:

一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查,客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实,根据个人金融部实际情况,指定==副主任牵头,==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会,强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见,在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度,营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作,培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

内控合规工作情况自查报告

根据省联社x信联发〔2014〕91号文件的要求,我认真学习了《x信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料,现结合自身实际,将自查情况报告如下:

本人爱岗敬业,未曾参与民间借贷,未充当资金掮客,不存在消费异常、交友谨慎,无不良嗜好,未参与经商办企业,不存在工商企业兼职。

针对内控和案防,每月的例会分理处主任传达精神,我们认真学习,把各项规章制度都贯彻落实,我们时常学习《50个严禁》等文件资料,分理处无费用账务,不存在财务管理风险。无未经批准,擅自违规开办中间业务,不存在中间业务收入不入账,挪作他用问题。不存在占用客户资金,给客户造成经济损失等问题。不存在未通过规定系统办理中间业务等问题。能够按照规定对银行卡业务进行有效的管理,对于银行卡的发行,我们严把风险关,做到开户申请书要素填写完整,利用联网核查系统对申请人进行联网核实。

我们认真学习了各种案防文件及预案,并进行了安全演习和消防演习,做到一旦情况发生,能够临危不惧,处乱不惊。对进出营业室的人员严格按照规定流程进行审查和登记,正确开启防尾随门。值班守库时,值班人员和住社人员各司其职,认真检查周边环境后,防暴系统和心理防线双重设防,保持极高的警醒度,晚上不允许任何人进入金库,从内到外根治各类案件的发生,绝不弄虚作假。

通过此次自查,我会不断提高对合规工作的认识,主动查找工作中的风险隐患,学习各项内控和安防的文件精神,绝不弄虚作假,若发现同事有不合规的行为,会及时善意提醒,发现有重大问题,会及时上报,确保日常工作的安全、有效运行和信用社的稳健发展。

内控整改报告也业务情况分析

今年上半年,我县联社在省联社及**办事处正确领导下,紧紧围绕市办“一季度工作会”要求,以加快业务发展和促进经营创新为中心,坚定不移地抓好资金组织和信贷投放工作,持续做好电子银行业务和不良清收工作,通过全体员工的共同努力,扎实工作,打开了20**年工作新局面,各项工作迈出了新的步伐。

截止二季度末,我县联社资产总额237669万元,较年初增加8122万元,其中各项贷款余额115268万元,较年初净增27108万元,负债总额220688万元,较年初增加6671万元,其中各项存款余额为215753万元,较年初净增17731万元;存贷比为53.42%;所有者权益16981万元,较年初增加1451万元。截止二季度末,全县存量富秦卡55885张,较年初增加4547张,完成年任务的56.83%;企业网银户数174户,较年初增加32户,完成全年任务的80%;个人网银户数7331户,较年初增加了户,完成全年任务的50.52%;手机银行存量7144户,较年初增加2272张,完成全年任务的56.8%;pos机商户144户,较年初增加12台;布设自助设备8台。截止二季度末,全县财务总收入6778万元,占市办下达财务总收入年计划14200万元的47.73%,同比增收891万元,财务总支出5204万元,占市办下达财务总支出年计划1万元的43.37%,同比多支1146万元。账面利润1574万元,占市办下达年任务2200万元的71.55%,同比减少255万元。考核利润为1894万元,占市办下达年计划2200万元的86.09%,同比增加950万元,增幅99.37%。综合费用率为26.38%,市办下达计划37.31%,同比减少11.37百分点。拨备覆盖率为175.10%,同比增加8.82百分点。

二、主要工作措施。

(一)巩固市场,抓存款组织工作。一是向财政资金要存款。联社对县级38家政府单位进行了包抓分配,联社领导、联社部门分别包抓2至3家单位,对县级部门的重点项目持续跟进。基层信用社对辖区内的行政单位加强联系,确保乡镇财政资金不外流。二是向优质服务要存款。在客户服务上,建立优质客户档案,明确客户经理服务范围,强化服务手段,通过生日短信、节日祝福、定期回访、联谊座谈等形式,增强与客户的联系,加大对客户的感情投资。三是向激励机制要存款。在实行新的薪酬考核制度的基础上,制定员工业务营销管理办法,充分调动职工的积极性,挖掘职工潜力,不断推动存款、贷款业务的持续增长。四是向电子银行业务要存款。紧跟电子银行业务发展的节奏,加大对电子银行产品的推广和宣传,不断推进农村金融市场电子银行业务的渗透率。

(二)多措并举,寻求实体贷款投放突破点。一是联社做实做细“建档评级”工作。扎实开展“家济”调查和“扫街营销”活动,我县联社分别走访工商局、农业局、税务局等行政部门,做实做细农户、个体工商户的建档评级,为全年实体贷款投放夯实基础。二是重新修订富秦家乐卡评级标准管理办法,大力推广富秦卡家乐卡业务。截止6月底,富秦家乐卡存量4441张,卡内贷款余额10940万元,较年初增加597张3274万元,在富秦家乐卡业务上寻求信贷增长点;三是与政府部门积极对接,召开金融支持新型农业经营主体发展大会。与4个县级部门、4个乡镇签订了合作协议书,签约意向金额2.4亿元,在大项目对接上寻求信贷投放点。四是做好农户小额信用贷款。在做实小额农户贷款建档评级的基础上,继续加强小额信用贷款发放。截止6月底,农户小额信用贷款余额为10245万元,较年初增加1662万元,在农户小额信贷上寻求突破点。五是针对“担保难”的问题,我县联社与县政府协调,在土地流转经营权贷款、林权抵押贷款和扶贫基金担保贷款上探索业务发展新模式,在新模式上寻求突破点。六是激励客户经理投放积极性。修订完善联社《贷款发放计提风险奖励基金操作办法》,为客户经理计提风险奖励基金,并按完成任务和贡献大小进行兑现,使贷款责任人承担的风险和收入相匹配。制定《全员业务营销管理办法》,发挥全员的主观能动性,营造一个人人营销的工作氛围。

(三)明确目标,强化措施,逐步优化信贷资产质量。

一是优化薪酬考核体系,严肃奖惩,激励清收。今年联社及时修定了薪酬管理制度,提高绩效工资比例,进一步加大了不良贷款控制指标在绩效考核中的权重占比,对于收回上年不良贷款,按收回额的15%,给收回人员计发绩效工资,当月下迁的对管理人按5%进行处罚。充分调动了员工清收化解不良贷款的工作积极性和主观能动性。二是运用司法手段攻坚克难,诉讼清收。今年前半年共诉讼案件29起,诉讼金额373万元,至目前,有22起已开庭审理,其中有5起案件95万元,在审理阶段与借款达成和解协议,收回贷款55万元,剩余贷款按和解协议由被告继续履行。有15起案件金额160万元已进入执行程序,有7起案件118万元因对被告无法联系进行公告送达,待公告期结束后再开庭审理。在未开放审理的案件中已采取诉前保全的方式,保全被告存款16万元。三是破除局限,发动全员参与,引入社会清收力量,竞争清收。按照“谁收回,谁收益”的原则,打破贷款管辖区域和清收人员限制,将全县表内外不良贷款在相应范围内进行公开招标。对收回的不良贷款按相应计酬标准向收回人员计发薪酬。清收公司人员自六月中旬参与以来已收回不良贷款本金17.9万元,利息1.5万元,信用社员工跨社收回不良贷款8万元。四是盘活存量,置换增量,严防不良贷款余额反弹,巩固不良贷款清降效果。今年对于各社每月拟下迁的不良贷款,由联社统一建立台账,督促客户经理在贷款进入不良前全力消化,对于确有困难不能消除化解的可以在存量不良贷款中进行等额清降,但薪酬另计。这样做既防止了不良贷款余额增加,又促进了存量不良贷款的清降进度。五是加大不良贷款分账处置力度,确保商行组建指标顺利实现。上半年,联社在对不良贷款扎实摸排的基础上,对符合核销条件的2188.3万元不良贷款进行了分账管理。同时,将信用社历年分账管理的不良贷款纳入考核范围,视同表内不良贷款考核,在清收上要求平茬齐过,一户不漏的采取有效措施进行清收,尽量减少信贷资产损失。

(四)强化措施,促进电子银行业务快速发展。一是规范和制定电子银行相关工作制度。上半年我部门先后制定了《自助银行管理办法》、《助农e终端管理办法》、《门头led显示屏管理办法》等一系列的业务操作类的规章制度,为电子银行业务合规操作发挥了基础性作用,杜绝了一线员工的违规操作现象。二是广泛宣传电子银行业务。通过文化广场led电子屏、出租车led屏进行不间断宣传,取得了社会公众的关注和好评。三是出台多项激励措施。在全辖开展电子银行竞赛活动,将各项指标分解到各基层网点、落实到每名员工,制定竞赛奖惩办法,做到人人营销、人人有奖。四是加大助农e终端乡镇覆盖面。截止上半年,已以南寨、张家塬、柿沟社布设助农e终端3台。我县联社计划在7个乡镇96个行政村中合理选择合作商户,于20**年分三批完成行政村全覆盖。五是警银联手,实现电子银行业务的新突破。上半年,联社于县城繁华路段及旅游风景区门口装警银亭2处。

三、业务发展中存在的问题。

(一)资金组织工作压力较大。

为了改变过去在资金组织上“冲季末”、“抢时点”突击完成存款的现象,我县联社从今年年初起,严格按照存款偏离度考核的标准,对存款按照日均增量的变化加大考核。但从实际情况看,资金波动频率较大,季末摆动幅度较大,且存款日均净增不明显。一方面去年年底没有兑付的项目资金、工程款在今年前几个月集中兑付,资金流失现象严重。另一方面是受同业激烈高收益理财产品的影响,辖区内其他银行业金融机构采取各种手段争夺重点客户、优质客户,导致我社存款市场份额和存款客户不断减少,再加上利率市场化的影响,部分客户因在我社存款利息收入欠佳,欲将资金转走,为了留住该部分资金,我们要以更多的成本来看展资金组织工作。

(二)实体贷款投放局面未打开。一是受宏观经济下行、规模产业萎缩的影响,我县辖内实体经济发展缓慢,资金需求量较同期明显减少。虽然我社贷款余额较年初上升了2.7亿元,实体贷款却较年初下降了410万元,贷款增长部分全靠票据业务拉动,金融支持实体经济发展的效果不明显、职能不突出。这是信贷投放停滞不前的客观原因。二是部分客户经理仍未消除坐等经营的旧思路,且受不良问责的影响,疲于应付日常事务,客户经理主动营销贷款的积极性不强,这是信贷投放停滞不前的主观原因。三是业务发展受到产品的品种和功能的制约。部分客户在业务办理中,提出用自建房屋和宅基地做抵押,由于我县联社信贷系统中没有相对应的信贷产品品种,造成客户无法为客户办理贷款业务。以上原因导致我县联社实体贷款投放增长乏力,贷款增速缓慢,贷款规模急剧萎缩。

(三)不良贷款集中下迁,不良清收形势严峻。

上半年,通过全员共同努力清收,虽然收回部分不良贷款,但进度缓慢,收回金额无法抵消贷款下迁金额,使我县信用社不良贷款防控工作呈现出:不良贷款逾收逾难,收效缓慢;全年清降任务欠账越来越大;经济环境不佳,部分经营者失败,无法归还贷款,导致贷款持续逾期,下迁压力日益增加。这些特点的呈现,暴露出我们在当前工作中存在以下方面问题:一是在贷款管理方面:信贷人员对风险的预判能力不强,对借款人从事的行业不分析,经营情况不了解,简单的认为能清偿贷款利息就是正常贷款,而当借款人付息出现困难时才认识到问题的严重性,错失了最佳的贷款收回时间,只能眼睁睁的看着贷款下迁,而束手无策。二是在贷款催收方面:联社虽然三令五声,要求在不良贷款清收上下大力气,多策并举,但仍有部分信贷人员方法然单一,仅仅停留在电话催收上,往往是懒的动手,不愿动身催收,清收力度不强。三是在不良薪酬方面:今年联社逐人建立了不良贷款台账,薪酬绩效直接兑现到管户人,但由于不良贷款收回金额远远低于贷款下迁金额,导致客户经理因贷款集中下迁,绩效产生负值,使客户经理的清非工作积极性不高。四是在清收措施方面:今年六月份联社引入了专业清收公司参与清收不良贷款,同时在全县范围内下发了不良贷款名册,凡信用社员工均可参与清收,且按清收实绩向收回人员计酬,但个别信用社认识不清,缺乏大局意识,怕清收公司收回贷款,影响社里的绩效收入,与清收公司配合不力,使该社不良贷款清降停止不前,效果不佳。五是在诉讼清收方面:部分信用社,客户经理思想认识不到位,在向借款人催收过程简单打几个电话,联系不上,或找不见人,在未对借款人、担保人的资产状况未进行查询的情况下就要求诉讼,造成信用社诉讼的案件最终执行难。更有胜者,部分社贷款诉讼后对案件不闻不问,听之任之。

(四)电子银行业务还未实现全面覆盖。一是电子银行业务发展缓慢,设备使用率不高,没有充分发挥电子业务渠道分流业务的目的,特别是助农pos机推广以来,大部分设备没有真正发挥作用。二是考核机制不完善,导致业务人员片面追求网银开户数和pos机布设数量,而不注重业务宣传拓展,导致大量设备闲置和交易量不高。

四、下一步工作措施。

(一)把资金组织工作继续放在首要位置。目前,农村金融格局多元化已经形成、存款保险制度已经出台、互联网金融不断冲击传统银行业务发展。资金成本、同业竞争、金融脱媒等因素已经考验着我们在资金组织工作方面的能力和水平。这就要求我们必须向服务质量要存款、向财政资金要存款、向信合品牌要存款。我县联社将在三季度对全体职工开展礼仪规范培训,继续落实资金组织任务,不断做精做细管理,提升服务质量,“盯”住存款不放松、“稳”住存量不下降,“扩”充总量不停步,“调”优结构不停步,通过优质的服务形象、规范的管理形象、扩大农村合作金融机构的客户群,围绕资金成本结构、期限结构、来源结构,有目的地对存款结构进行调整,扩大对公开户数量,进一步提高负债业务管控水平,夯实综合业务发展基础。

(二)拓宽信贷投放渠道和步伐,寻求新的信贷增长点。一是落实银政企座谈会上的签约项目。四月份,我县联社成功召开了金融支持新型农业主体座谈会,与8家单位签订了业务合作协议书,在下半年工作中,我们将紧盯项目开展情况,对已经动工的项目开展持续服务,把协议上合作内容落实在联社业务发展的过程中。二是开展好与政府部门的项目对接工作。我县政府正在实施加力提速“五大工程”建设项目,我县联社将紧紧围绕政府提出的加力提速“五大工程”19个建设项目,主动与项目单位对接,整合项目资金,提升信贷规模,实现我县联社业务发展与政府建设项目的完全融合。三是完善农户小额信贷工作。我县联社在学习定边联社农户小额信贷管理的基础上,结合本地情况,制定了小额信贷评定标准、工作流程,于6月分开展了为期一个月的农户评级建档工作。下半年,我县联社将从优秀农户中挖掘潜在客户,大力投放信贷资金,为业务持续增长做好基础。四是继续做好富秦家乐卡推广工作。我县联社在二季度修订了家乐卡管理办法,扩大了家乐卡的覆盖面。二季度发行家乐卡405张,卡内授信额度增加2500万元。在后半年,我县联社将继续向公职人员、个体工商户、优秀农户、专业大户和小微企业主推广家乐卡,实现全年新增家乐卡2000张、卡内贷款占卡内授信额度50%的目标。五是加强业务创新,制定特色产品。(1)建立农户信用共同体体系,积极开展农户联保贷款。(2)强化与政府职能部门沟通,打破融资担保难的瓶颈。与土地流转确权中心对接,尝试开展农村土地承包经营权抵押贷款;与林权确权中心对接,探索林权抵押贷款;与县政府对接,建议完善“扶贫基金担保贷款”管理制度,对全县有劳动能力的'贫困户和带动贫困户脱贫的农民专业合作社提供资金扶持,通过信贷业务的不断完善,解决农民担保难、个体工商户贷款难、小微企业融资难的问题。

(三)强化财务管理,提升财务水平。一是继续加大存、贷款营销工作、不断创新信贷业务品种,做好实体贷款的基础工作,加大吸收低成本存款,缓释企业经营压力,增加财务总收入。二是努力拓展收入渠道,增加中间业务收入,提高经济效益。寻找新的资金业务伙伴和融资渠道,努力增加收益途径。三是认真清理非生息资产占用,及时清理应收应付款挂账账务。消化表内外挂账应收利息,清理其他应收已付款挂账。四是加强财务成本管理,压缩费用开支。严格执行财务计划指标,合理控制各项费用支出,认真规范会计档案,全面提升会计操作水平,确保会计达标验收通过。

(四)再添措施,再鼓干劲,力促不良贷款管控工作再上台阶。在后期贷款风险管控中,我们将采取以下措施消除化解存在的和新出现的贷款风险:一是利用今年后六个月时间,开展“不良贷款清收竞赛活动”,在活动期间对收回不良贷款的收回人员按收回额给予一定奖励调动员工清收积极性;对不良贷款余额较六月末下降,且任务完成过半,排名靠前的信用社人均进行奖励,鼓励信用社消除化解当月新增的不良贷款;提高对清收公司收回贷款计入管户信贷员实绩的比例,鼓励客户经理与清收公司密切配合,清收不良贷款。二是向政法部门请求协助,开展普法宣传,营造清收氛围。向司法局,普法办联系,信用社参与在全县范围内开展依法收贷宣传,特别是对信用环境恶化,履约程度差的重点村组进行着重宣传,必要时请求政府协助,由执法人员向村民进行普法宣讲。三是针对性开展集中诉讼清收,对不良贷款集中,履约还款差的村组贷款中筛选出,赖债行为严重,有代表性的借款人进行集中起诉,协调法院快审、快结,采取司法手段强制收回贷款,起到打击一户带动一片,扭转当地信用环境恶化的效果。四是督促各信用社密切配合清收公司共同加大不良贷款清收力度。在安排好日常配合清收的基础上,定期召开信用社与清收公司人员座谈会,解决日常工作中出现的问题和矛盾,促进不良贷款清收。五是继续推进打破区域限制清收,坚持按照“谁收回,谁收益”的原则,鼓励信用职工,社会力量参与清收。同时,成立清收小分队,对大额不良贷款攻坚清收。

(五)继续深度挖掘电子银行业务发展潜力。一是着力提高非柜面业务替代率和电子银行业务渗透率,加大电子银行业务考核力度,定期通报,定期评比,特别是对于因业务发展不力的网点坚决撤机并按负数计算布放任务,努力提高发展质量,确保年末非柜面业务替代率达到23%,电子银行业务渗透率22%。二是努力提升我县联社网点信息科技管理水平和能力,在12月份以前完成旗舰型与核心型网点的硬件设备配备工作,统筹优化网点营销渠道管理等方面,提升银行的网点竞争力。

20**年下半年是我县联社进入到筹建农商行的冲刺阶段,我们将紧紧围绕改革的主线,把合规经营、求真务实、稳步发展的总思路贯穿全年工作当中,继续发扬齐心协力、众志成诚的工作精神,履职尽责,抢抓机遇,确保20**年各项工作任务的顺利进行。

整改工作推进情况报告

同志们:

前一阶段,中央、省、市委相继召开了先进性教育活动工作会议,下发了关于进一步深化整改工作的文件,对推动整个先进性教育活动深入开展做出了更加周密的部署和安排,省委巡回检查组对我县第三批先进性教育活动工作又进行了检查指导,特别是在深化整改方面提出了许多新的要求。为了全面贯彻落实上级会议精神,进一步做好第三批先进性教育活动收尾工作和第一批、第二批先进性教育活动的深化整改工作,确保我县先进性教育活动取得扎实成效,真正成为群众满意工程,经县委同意,(来自)今天我们在这里召开全县先进性教育活动深化整改工作推进会议。

参加今天会议的'有各乡镇党委书记、各党委党群书记、组织委员,各部、委、办、局主要负责人,各驻乡镇督导组组长,县委先进性教育活动办公室全体成员。

这次会议主要有二项内容:一是通报省委第一巡回检查组3月14日来我县检查工作情况;二是由县委副书记张崇义同志代表县委作重要讲话。

首先,请县委常委、组织部长、县委先进性教育活动办公室主任马勇同志通报省委第一巡回检查组到我县检查情况。

…………………………………………………………………。

下面,让我们以热烈的掌声欢迎县委张书记做重要讲话。

…………………………………………………………………。

同志们,这次会议的主要议程就进行完了。会上通报了省委检查组到我县检查情况,崇义书记又代表县委做了重要讲话。崇义书记在讲话中对前段先进性教育工作情况进行了简要总结,指出了目前工作中存在的一些问题,重点就如何开展好深化整改工作进行了强调和安排。这是我们下步开展活动的指导性文件,我们一定要认真学习、领会、贯彻好。下面,我再就贯彻落实此次会议精神提几点要求:

1、要进一步提高重视程度。会后,各党委要召开党委会,认真对照检查前段工作情况,总结经验,查找不足,研究贯彻落实会议精神的具体措施,并迅速传达落实到基层党组织和全体党员。党委书记要切实负起第一责任人职责,加强对先进性教育活动的领导和指导力度,促进整改工作落实,确保整改工作取得实效。个别乡镇党群书记,外出考察学习的,党委要统筹安排,确保乡镇深化整改工作和第三批收尾工作正常开展。

2、关于深化整改的突出问题。(来自)参加第一批、第二批活动的单位,重点把握在三大方面。一是集中学习教育结束时,对那些至今尚未解决或者解决不彻底的问题,要进行一次认真梳理。要进一步制定切实可行的措施,完善整改方案,力争尽快解决,给群众一个满意答复。二是新发现的问题。三是结合部门和行业特点应该主动解决的一些问题。特别是交通、建设、环卫、环保、社区、教育、文化、卫生等涉及社会公益事业、群众生产生活的部门、行业、行政执法部门以及涉农部门,都要主动解决一些群众关心的热、难点问题。同时,要填写好“深化整改记实档案”,做到一事一档,跟踪记实问效,存档备查。

整改落实情况工作报告

2017年10月08日上午,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kv八道哨变电站工程情况进行了检查和指导,提出了若干宝贵、具体的指导性意见、建议和要求。金王寺水库工程建设指挥部一班人高度重视,将省厅、市局领导的意见、建议和要求进行了认真梳理,及时落实了整改。

一、安全与质量并重,全面优化、细化工期布置 为进一步全面优化和细化工期布置,项目部召集项目技术部、工程管理、质检部、安全部、物资部、各部门负责人进行了认真的会商和研究。针对施工现场临时用电、临边安全防护、现场文明施工、项目部管理人员散漫、建全资料管理、工程推进滞缓等实际情况进行分析。工程实际情况,在重安全、重质量的前提下,逐一优化、细化施工进度计划和工期布置。为让优化和细化的方案落到实处,项目部增派了管理人员各司其职进行监督管理确保每项工作有人跟踪管理落实到位,按施工时段和作业面进行包干负责,把具体工作和责任都细化落实到了人头。在落实整改责任集中解决突出问题上下功夫,在建立完善项目管理组织,圆满完成了整改落实阶段各个环节的工作任务,取得了阶段性成效。现将工作情况总结报告如下:

二、整改落实阶段活动开展情况 在整改落实阶段,我项目部严格按照南方电网相关规范执行及云南电网文山供电局规章制度和要求,采取相信切实可行的措施,认真做好各个环节的相关工作。

(一)抓好工程施工现场安全文明措施及安全文明施工工作。

一、严格按照《现场施工临时用电安全技术规范》要求,采用三相五线制及三级配电箱一机一闸措施。为加强临边安全防护措施,在挡土墙四周设置双层脚手架作为安全防护栏并挂设安全防护网。施工现场增设安全警示牌,警戒线,做到不遗漏任何一个危险点,做到每个危险点都做好相应的防护措施,确保工程零事故。二、加强现场文明工作措施,在施工现场搭设施工临时办公室,安排2人以上人员入住施工现场,确保24小时值班做好施工安保工作。在施工现场设置施工棚、做到定置化区域管理,材料分类集中堆放,设置水泥临时仓库、钢筋堆放区、砂石料堆放区并设置相应的标识牌。

筑能力都能得到相应的保障。当现场进行搅拌时,搅拌设备必须满足施工要求,材料来源稳定、可靠,现场存贮水泥的库房要做到防雨、防泥、防潮。混凝土浇筑时要严格按规范要求进行振捣,振动棒严禁碰击模板,应派专人在模板外侧或底侧适当敲击模板,以排除混凝土内部气泡。并严格按混凝土养护要求养护到位,保证混凝土强度要求同时保证外观达到南网施工质量验收要求规范要求。

(三)工程进度控制措施;针对目前工期滞后问题,重新编制施工总进度计划、合理安排后续工作安排、加到人力物力财力投入确保工程顺利如期完成交付给建设单位。

三、目前存在问题

我项目部通过这次停工整改落实阶段工作虽然取得了很大成效,但仍存在一些问题和不足。一是工程对施工困难估计不足,站区石方挖方量超出预期、前期在施工场地平整滞后工期过多。二是对现场整体施工安排不够全面合同,施工作业面未能全面展开。

四、下一步工作安排

下一步,我们将按文山供电基建工程建设项目部要求,加强项目管理。合理优化施工总体安排,全面展开作业面。目前正在展开挡土墙、主控楼施工。站区围墙、站内设备基础计划本月18开全面开工。争取本月底完成60%合同工程量。目前35kv变电站工程施工人员20人,20号后人员投入将达到40人同时施工。

经过这次上整改,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kv八道哨变电站工程情况指导使我项目认识到自己的诸多不足之处,工程进度迫在眉睫我部在后续时间里将全力以赴确保工程如期顺利完工。

葛洲坝集团电力有限公司

丘北县35kv八道哨输变电工程施工项目部

2017年11月15日

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隐患整改工作情况报告

依据国网xx省电力公司xx县供电公司《关于xx县煤矿高危客户用电存在安全隐患状况的请示》平电办【20xx】40号文件,提出了我公司现阶段用电方面存在的问题,经过我公司讨论。对用电存在的安全隐患,实行针对性措施,提出准时整改报告,报告如下:

当前我矿属于矿井基建阶段,新的10kv双回路尚在建设中。其中一趟线为10kv电源由陈家庄变电站引入,已完成扫尾;另一趟线为10kv电源由蚕石变电站引入,处于扫尾阶段,一旦具备送电条件,我矿新的双路就全面投入运行。

二、600kw两台发电机出口电压与保安负荷电压不匹配,不能做为应急电源。

由于新配电室正在调试中,不能正式供电使用,发电机组升压部分正在施工中,一旦新配电室峻工,两台600kw发电机会同步投入使用。

816东明线线路受损比较严峻,在加强巡查的基础上,我们将根据xx县电网统一调度,进行线路检修,检修时重点解决文件中提及的`安全隐患。

针对上述问题,我公司将进一步规范井下、地面用电。详细如下:

1、对现有的线路加大维护力度,发觉隐患准时汇报处理。

2、配电值班人员准时汇报当日运行状况。

3、根据应急预案处置好各种突发状况,保证用电安全。

4、在此期间,井上下禁止消失大型作业方案,不准有超负荷用电作业。

工作整改落实情况报告

根据冀州市保密局《关于组织开展网络保密管理专项检查的`通知》精神,我局立即组织相关人员按照要求,对单位保密工作开展了认真的自查整改,现将自查整改情况汇报如下:

局领导高度重视机关保密工作,组织机关全体人员认真学习相关保密规章制度,切实加强涉密载体保密管理工作。建立保密领导小组,成立了由分管领导任组长,相关人员为成员的保密领导小组。学习了中央、省委及市委关于保密工作的重要指示精神,明确了公文和计算机网络保密工作面临的新形势和新任务,切实增强保密委成员的保密意识,确保涉密文件资料的安全。

研究确定了宣传教育计划,做好涉密网络管理操作人员的保密教育,加强定密工作,加大对电子公文、计算机信息系统保密管理。目前,档案室有一名专职人员负责保密文件资料的管理,负责定期清理、检查,防止保密资料的遗失;对收到和发出的保密文件资料有详细的书面登记和签收、借阅手续;保密文件资料办理完毕后收集齐全并立卷归档;任何密件复印件视同原件管理,用完及时收回;连接互联网的计算机没有处理过保密文件资料;文件资料清退、销毁及时送交保密工作部门指定的单位进行;建立健全电子公文传输管理制度,指定专人使用和管理,做到专机专用,确保电子公文传输准确、及时、安全、高效。

通过此次自查,没有发现涉密文件资料流失现象。存在的主要问题是,保密工作人员的保密意识有待进一步加强。今后我局将进一步加强保密意识,完善管理制度,细化管理措施,彻底杜绝涉密文件资料流失,确保涉密文件的安全。

整改工作开展情况的报告

为认真贯彻落实省、市关于开展集中整治影响发展环境干部作风突出问题活动精神,根据铜效发6号文件部署和具体要求,我局紧密联系工作实际,深刻触动干部思想,扎实推进干部作风整治自查自纠工作有条不紊地开展,现将我局自查自纠整改工作开展情况汇报如下:

一、领导重视,认真部署。

局领导高度重视,成立了由一把手负总责的集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动领导小组,制定了《人保系统集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动实施方案》,召开了全系统集中整治干部作风突出问题动员大会,动员大会进一步统一思想,提高认识,增强责任心和紧迫感。并且召开了关于自查自纠阶段的动员大会,在会上,各班子成员和各股室主要责任人就此次活动作表态性发言,同时明确各单位主要负责人要履行第一责任人的责任,要高度重视自查自纠工作,以身作则,带头自查,确保作风整治活动不走过场,真正取得实效。

二、精心组织,狠抓落实。

为发扬领导干部优良作风,树立领导干部为民、务实、清廉的良好形象,按照活动安排,10月19日下午,铜鼓县人保局召开了领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题自查整改工作会,全体班子成员、各股室负责人和局属单位副职参加了会议。会上,就领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题开展了三项活动:一是在与会的全体成员中开展“领导干部测评问卷调查”活动;二是对照此次作风整改活动要求,从思想上、工作上、学习上对领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题进行查摆;三是在与会成员中广泛征集意见和建议,面对面虚心听取对改进干部作风加强机关效能建设方面的改进措施。

会议紧紧围绕“三查”内容,采取“自己提、相互提、大家评”的方法,扎实开展领导作风自查整改工作。人保领导干部切实做到勇于治“虚”治“假”,敢于治“漂”治“浮”,无论从精神状态、工作劲头、尽职履责还是攻坚克难方面都体现出风清气正的良好风貌。此次会议对今后继续转变工作作风,建立作风效能长效机制,探索作风建设经验,健康稳步地开展人保各项工作有着积极的意义。

三、查摆的问题。

通过收集、归纳、梳理,存在以下主要问题:

1.学习风气不够浓厚,有的干部学习意识淡薄,没有紧迫感和危机感,工作凭感觉、办事凭经验、服务凭心情,学习出于应付。

2.对待工作还不够积极主动,只满足于完成上级机关和领导交给的任务,在工作中遇到难题,不善于思考。

4.与企业联系沟通以及进行业务指导不够紧密。

四、整改的措施。

1、强化学习意识,提高干部素质。一是完善学习制度,加强干部职工的思想教育,提高干部对学习重要性和迫切性的认识。二是创新学习方式。坚持集中学习与个人自学相结合,专题辅导与座谈讨论相结合,学习活动与交流心得相结合的原则,学习形式多样,达到既生动活泼,又富有成效。继续大力开展人保法律法规培训,以本职岗位应知应会的基本知识、基本技能为重点,立足本职岗位苦练基本功,不断增强依法行政能力和综合服务能力。

2、树立宗旨意识,改进工作作风。破除得过且过、不思进取的思想,树立争先创优的观念,以苦干实干精神扎实工作。进一步提高干部开拓创新、求真务实的精神,以提高思想、增强能力、改进作风、改善形象为重点,做到团结协调,配合默契,凝聚力强,努力打造一支与时俱进、朝气蓬勃、奋发有为的干部队伍。

3、密切联系群众,创建服务型人保。提高全局干部全心全意为人民服务的宗旨意识,经常深入基层、企业,倾听群众呼声,了解群众的热点、难点问题。以服务民生为重点,以依法高效、创建最优发展环境为目标,创新服务理念、服务内容、服务机制,切实改进服务方式,改善服务态度,提高办事效率和服务水平,建立为群众办事的绿色通道,从根本解决群众办事难的问题,为社会提高优质高效便捷的服务,更好地为经济发展服务。

4、加强执法监管,维护人力资源市场秩序。一是抓好劳动用工服务。二是抓好劳动保障案件投诉受理,进一步加强乡镇保障站所和举报投诉网络平台工作制度建设,做到有诉必接、有接必查、有查必果。三是抓好部门联动,坚持做到人保部门与相关行政部门联动、人保部门与企业联动、人保部门与广大劳动者联动,形成监管合力,严厉打击违反劳动保障法律法规行为。

下一步,我局将继续按照既定的活动方案,从四个方面做好工作。一是扩展查找问题的深度。广泛发动各股室、局属各单位和广大机关干部联系实际,采取自己找、领导点、群众提、互相帮等形式,更深入地查找自身在思想作风、学风、工作作风、生活作风等方面存在的突出问题。二是加大自我整改的力度。积极引导广大机关干部对自我查摆发现的问题,认真进行梳理,深刻剖析根源,扎实整改,并就整改问题、优化服务做出明确承诺。三是进一步完善制度建设。尽快出台相应的考核办法,强化对各股室、局属各单位主要负责人进行考核,促进工作又好又快开展。四是一步抓好宣传工作。充分发挥局门户网站及其它各种媒介的作用,加大对开展“集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动”的意义、举措、成效的宣传力度,为活动开展营造更加浓厚的舆论氛围。

整改工作开展情况的报告

按照xx市人民政府办公室《关于抓紧做好全市政务公开存在问题整改工作的通知》文件的要求,xx银监分局积极整改存在问题,认真梳理工作制度,及时公开清单内容,现将有关情况汇报如下:

一、强化制度修订,梳理工作职责。xxxx年,xx银监分局重新修订了政务公开工作制度,完善了操作规程,细化了人员职责,进一步加大信息公开力度,积极推进政府信息公开工作常态化、制度化、规范化。

二、落实整改责任,明确整改时限。根据《xx市xxxx年度政务公开工作存在问题整改责任清单》,协调部门在规定时限内提交相应的公开信息,办公室跟踪督办并确保及时更新。尤其是重大决策公开制度以及征求意见方面的公开。加大舆情信息回应力度,提高舆情信息回复满意度。

三、坚持常抓不懈,落实动态更新。xx银监分局将按照市政务公开工作的部署,结合x银监局政务公开要求,进一步加大政务公开工作力度,不断提高政务信息公开工作水平和质量,及时发布银行业和监管工作信息,提高为民公开的服务水平。

工作整改落实情况报告

优秀作文推荐!党的群众路线教育实践活动领导小组的安排和部署,现将化学化工学院开展党的群众路线教育实践活动整改落实、建章立制阶段的落实情况进行自查并汇报如下:

学院领导班子从六个方面入手,全面开展并积极组织落实整改落实、建章立制第三阶段各项工作。

(一)班子重视狠抓落实。

为了把党的群众路线教育实践活动整改落实、建章立制阶段各项工作任务落到实处。学院班子在召开实践活动整改落实、建章立制阶段动员大会之后,召开了党政联席扩大会议全体成员参加的专题会议,学习传达了相关精神。党总支书记、副院长关明与院长粟智明确表态,也希望全体党员干部以高度的责任感和使命感,高标准、严要求,扎扎实实地抓好教育实践活动整改落实、建章立制阶段的各项工作,并对如何搞好开展实践活动整改落实、建章立制阶段各项工作做出了安排部署。

(二)制定整改方案。

按照《新疆师范大学关于深入开展党的群众路线教育实践活动的实施意见》中第三阶段关于研究制定整改落实方案的相关要求,以及学院专题会议的安排部署,针对领导班子与领导干部查摆出的问题,群众反映强烈的“四风”问题进行了认真的分析和梳理,研究起草了《化学化工学院党的群众路线教育实践活动领导班子整改方案》,对如何做好第三阶段各项工作进行了部署。并召集党政联席扩大会议全体成员一起对《整改方案》进行研究和修改,保证整改方案的质量。

(三)组织实施到位。

为使教育实践活动整改落实、建章立制阶段活动开展得富有成效,为使学院领导班子及领导干部个人整改措施能够切合实际并务求实效,按照新疆师范大学党的群众路线教育实践活动领导小组的相关要求,学院领导班子及领导干部个人均拟定了《群众路线教育实践活动整改任务书》,就整改措施的整改重点、整改内容、整改时限、责任分工等提出了具体要求。在充分吸收了学习教育、听取意见阶段,查摆问题、开展批评教育阶段各个层面反映的意见和建议的基础上,进行了反复讨论和多次修改,逐步完善了领导班子及领导干部个人的整改落措施。从而保证实践活动整改落实、建章立制阶段健康、有序的开展。

(四)严格落实责任。

为确保整改任务书落到实处,学院领导班子及领导干部个人主要从两个环节上加以落实:一是建立了以党总支书记、院长负总责、亲自抓,班子成员分工负责,各责任人具体落实的整改落实责任制。形成了党总支书记、院长负总责、党政齐抓共管、上下联动的领导机制和工作机制,从制度上确保了教育实践活动整改落实建章立制环节的稳步推进。

二是建立了整改问题台帐,对每一整改事项,都明确了具体整改措施、整改方式、目标要求、完成时限,为整改任务的落实奠定了坚实基础。

(五)确立明确的目标任务。

一是坚持班子成员带头,立说立行,立整立改,以严格标准、严厉措施、严肃纪律,落实好整改落实、建章立制的各项工作。

二是通过整改,切实解决好领导干部世界观、人生观、价值观这个总开关问题,解决不求真务实问题,解决脱离群众、党的群众观点不牢问题,解决干部教育管理失之于软、失之于宽问题,使领导班子和领导干部的政治定力更加增强,科学发展观更加自觉,刹住“四风”更加有效,联系群众更加紧密,党内生活更加严格。

三是通过开展专项治理,切实解决群众反映强烈的问题,切实达到正风肃纪的效果。通过加强制度建设,实现用制度管人管权管事,发挥制度管根本、管长远作用,切实使好的作风得以弘扬,不良作风受到遏制,教育实践活动成果得到有效巩固,让职工群众切实感受到教育实践活动所取得的成果。

(六)公布整改情况,坚持开门整改。

学院领导班子及个人把整改任务书作为领导班子对教职工群众的庄严承诺,整改内容向全院公布,改什么、怎么改、达到什么成效,让群众知情,接受群众监督和评判。整改过程接受群众监督,整改进展情况和成果及时向教职工群众通报,并采取适当方式听取群众对整改工作的评价,使教育实践活动成为群众满意工程。

根据学校群众路线教育实践活动领导小组有关文件精神和要求,我院结合实际,认真组织开展专项整治工作。

(一)坚持领导带头,明确落实整改责任。成立由学院党总支书记、副院长关明同志,院长粟智同志任组长,学院领导班子其他成员任副组长,各相关研究所、中心负责人为成员的专项整治工作领导小组,做到领导班子成员率先垂范,带头推进专项整治工作,确保各项任务落到实处。

(二)坚持问题导向,聚焦群众反映强烈的四风问题开展专项整治。我院严格对照中央八项规定和自治区十项规定要求,对准群众反映强烈的“四风”问题,作为专项整治工作的突破口和着力点。开展群众路线实践活动以来,我院先后征求意见4次,领导班子深入基层征求意见总计10次,整理出领导班子突出问题和领导班子个人突出问题近20条。结合学院自身四风方面突出的问题,我院重点开展了整治文山会海、严控“三公”经费开支专项行动,整治检查评比、节庆、论坛、展会活动过多过滥专项行动,整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动,清退会员卡专项行动等方面的专项整治工作。

(三)坚持开门整改,自觉接受群众监督。在专项整治工作中,我院坚持将群众参与作为动力、压力,以群众满意为目的、标准,敞开大门解决“四风”突出问题,将专项整治工作的内容、目标、时限、责任、进展情况等向教职工公开,做到充分吸纳教职工的意见建议,充分发挥教职工的首创精神,机关工作作风进一步改进,服务水平进一步提升。

(四)坚持真抓真改,整治成效明显。

1.整治文山会海、严控“三公”经费开支专项行动情况。通过学习相关规定,从严控制会议时长,简化会议程序,严格控制公务接待数量,除了特邀内地专家、评审专家交流讲座及实习基地企业代表来访,不安排任何接待工作。

2.整治检查评比、节庆、论坛、展会活动过多过滥专项行动情况。学院论坛、展会、检查评比等活动不多,节庆也很少,全院教职工每年一度的“迎新春团拜会”,今年为了节约开支,主题改为“表彰大会”,在学院化学合堂简朴隆重地举行,花费极少,收到的效果却非常好,教职工非常满意。3.整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动情况。我院每年都进行整治“小金库”活动,未存在问题。专项资金过去没有,近年才有,学院已建立完善的领导体制和工作机制进行监控。

4.活动开展以来,学院根据学校和自治区的要求,组织领导干部进行自查,没有出现“会员卡”的情况。

隐患整改工作情况报告

为了强化我校幼儿园的安全工作,增加老师和幼儿的安全意识,确保幼儿人身、饮食安全,保证幼儿欢乐健康成长,幼儿园针对自身状况进行具体周密的自查。现将自查状况汇总如下:

我园成立了以刘园长为首的幼儿园安全工作领导小组,针对各项详细安全工作开展排查活动。同时召开幼儿园老师集体会议,学习文件,要求老师提高责任意识,增加安全常识,切实熟悉到幼儿安全工作的重要性,保证把孩子教育好,管理好,爱护好,让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

依据县教育局关于幼儿园安全工作的会议精神,幼儿园集体对活动室、大型玩具等重点安全防护场所进行排查,请专业人员对电源、电线进行改装处理,对教室内的插座进行不用即封处理,将墙面外漏的插座用胶带封住,将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用,贴上醒目的标志;为了让家长能安全有序地接送幼儿,我校幼儿园园将幼儿园外路边杂草清除,铺上水泥地坪,消退一切担心全的隐患。仔细检查消防器材的.使用期限。对全园老师、幼儿进行应急预案学问教育,确保紧急状况下幼儿和教职工能够有秩序、有预备地安全撤离、疏散。

幼儿园与教职工签订安全责任状,老师严格执行交接班制度,仔细清点幼儿,对于未到园的幼儿,老师要准时做好家长联系工作,并针对详细状况进行汇报,有特别状况应立刻请示上级领导,以防各种大的传染病或其他特别状况的扩散。

幼儿学习活动玩具和运动器械状况管理。结合本次自查活动,幼儿园对校舍、室内设施玩具,寝室用品,进行了一次彻底地检查。将各种玩具设施进行加固处理,对教具和玩具进行消毒和检查,将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次修理,彻底检查了班级的物品摆放,消退了隐患。

各班老师结合课堂教学对幼儿进行安全学问的渗透,让幼儿具备简洁的防火、防电、防水、防病、防骗常识和自我爱护意识,并常常与家进步行沟通,让家长协作幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作,我校幼儿园园在管理制度、校内设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。老师的安全教育与防护意识进一步提升,对各项安全工作和应急处理方法有了深化地了解,并组织了相关时间演习。幼儿将会在一个安全的、和谐的环境内健康、欢乐地成长。

工作整改情况报告

x月xx日,省政务公开办公室下发了各市xxxx年度政务公开考评问题清单。其中涉及我县的问题共三处,整改如下:

一、政府年度重点工作任务执行与落实情况发布不全面。

(一)责任单位:市政府办公室、市政府各部门,各县区政府。

(二)整改要求:按月(季度)公开年度重点工作的阶段性进展、落实情况。尽可能的细化重点工作分类(目录),尽可能的保证落实情况具体连续性、周期性,多用数字及图表展示工作,少用新闻稿件代替工作落实情况。

(三)整改情况:已整改。部分重点工作已按月进行公开。

二、部分文字解读未说清楚政策亮点,图片解读效果有待进一步提升。

(一)责任单位:市政府办公室、市政府各部门,各县区政府。

(二)整改要求:重点体现决策背景和依据、制定意义和总体考虑、研判和起草过程、工作目标、主要任务、创新举措、保障措施和下一步工作等实质性内容,政策解读要讲明讲透政策内涵,杜绝简单摘抄文件、罗列小标题等形式化解读。图片解读需围绕政策的核心内容进行解读,要以生动灵活的方式,让老百姓看得懂。

(三)整改情况:已整改,对于解读内容进行细化,起到解读应有的效果。

三、部分重大建设项目未实现全生命周期展示。

(二)整改要求:建立重大建设项目“全生命”周期信息公开专题,集中公开重大建设项目批准服务信息、批准结果信息、招标投标信息、征收土地信息、重大设计变更信息、施工有关信息、质量安全监督信息、竣工有关信息。

(三)整改情况:已整改,已梳理发布建设项目全生命周期信息。

隐患整改工作情况报告

为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度,全力维护我校及周边秩序和稳定,为我校师生制造良好和谐的校内环境,依据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神,我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下:

为进一步做好开展学校安全隐患排查工作,切实加强对安全教育工作的领导,我校成立了以杨校长为组长,张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。依据我校目前安全工作的详细形势,把开展安全隐患排查工作的各项详细工作落实到每个人。从而形成了校长直接抓,分管副校长详细抓,各部门分工负责组织实施开展学校安全隐患排查工作的良好局面。

1、安全用电问题。

每学期,学校聘请电工对学校的用电线路进行排查,每周组织老师对寄宿生用电进行检查,经排查不存在用电安全问题。

2、同学携带管制物品问题。

3、食品卫生问题。

食品卫生问题是同学身体健康有效保障。学校每周由政教处及总务处对食堂的食品安全卫生进行检查,对存在问题立刻勒令整改。

4、校内及周边环境问题。

校内周边治安环境的好坏也会直接影响到学校的德育环境,我校针对原本比较简单的周边治安环境,制定一套有效的整治方法。通过多方努力,我校已经开拓出了一条同学上下学的安全绿化通道,现在基本没有消失在上下学路上滋扰同学的案件,同学可以安心、安全上下学,校内周边治安环境得到了根本性整治。

5、学校及周边建筑问题。

(1)校内内综合楼加固正在施工,存在很大的安全隐患,学校多次建议施工单位实行必要的隔离措施。

(2)校内东南角有移动公司的变压器,存在很大的安全隐患过。

(3)同学上下学期间,校内及周边存在交通安全隐患。学校地处大路边,来往车辆较多,路边没挂学校警示牌,校门口没画斑马线。

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程,需要社会、学校、家庭的'亲密协作。我们乐观做好学校安全隐患排查工作,组织开展一系列道德、法制教育活动,我们邀请派出所领导到学校上专题法纪、安全学问教育课,取得了良好的教育效果。

要确保安全,根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救力量,抓好开展学校安全隐患排查工作的教育,是学校安全工作的基础。我们以安全教育周为重点,常常性地对同学开展安全教育,特殊是抓好交通、大型活动等的安全教育。

开展丰富多彩的教育活动。利用班会、团队活动、活动课、学科渗透等途径,通过讲解、演示和训练,对同学开展安全预防教育,使同学接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动损害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知。

隐患整改工作情况报告

20xx年#月#日下午,消防支队领导xxx、xxx、xxx莅临我单位视察指导工作,重点对餐厅、地下室进行了检查,检查中发现诸多消防安全隐患问题,并给予当面指正提出严厉批评。

针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,当天及时召集各部门召开“消防隐患排查及整改落实”会议,总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,会后组织餐厅部、维修部、办公室、安保部相关负责人进行工作布置并展开自查自纠工作。

1、主楼办公区域:

1)部分末端试水设置在办公区,并有办公桌椅遮挡。

2)地下室一层部分安全出口标志、应急照明损坏。

3)及个别楼层防火门闭门器损坏,个别防火门敞开未关闭。

4)一、二层消防栓内消防带损坏。

5)消防中控机排烟系统存在故障,测试排烟系统中控主机不打印。

6)常闭式防火门开启,防火卷帘未与中控主机连接。

7)首层电梯旁送风口标识张贴有误。

8)地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动。

9)地下室楼梯处私加隔断做临时用房。

2、附楼客房区:个别楼层防火门未关闭。

3、餐厅区域:

1)楼层常闭防火门未关闭,多处闭门器损坏。

2)地下室安全出口处及消火栓处堆放有杂物。

3)防火巡查、检查不到位,记录不完整。

4)部分消火栓水带损坏。

5)疏散通道、安全出口堆放杂物。

1、消防设备、设施维保、维护不及时。

2、对消防器材检查不及时、不到位。

3、安全标识标牌损坏未及时更换。

4、私自遮挡消防设施。

5、遮挡、堵塞安全出口。

1、检查中所存在的隐患问题,直接反应出维科宾馆消防安全管理工作不到位。

2、消防安全意识不强,餐饮部管理人员思想认识上不够重视,日常巡视检查工作还不到位,有待进一步强化管理。

3、宾馆初期建设属原烂尾楼基础上改造而建,部分安全隐患属于历史遗留问题,先天不足,如防火卷帘门未与消防主机连接进行远程控制,末端试水设置在租赁屋内等。

1、加强对消防设备、设施器材的检查,对已损坏的.设施器材限期进行更换;对遮挡消防设施、器材的问题立即进行整改。

2、做好消防设备日常维护保养工作,有问题要及时与维保单位加强沟通及时予以解决,并要求维保单位定期对设备设施进行维护保养,及时提供相关的保养记录;对已损坏的消防泵立即通知维保单位限期整改。

3、加强全员消防安全培训工作,并定期组织开展消防应急疏散预案演练,努力提高全员消防安全防范意识。

4、确保安全出口和疏散通道畅通无阻,严禁将安全疏散出口上锁、阻塞,并安排专人对安全出口和通道强化管理,以确保人员财产安全。

1、对于损坏的消防器材更换(消防水带、安全出口、应急照明等),需要申购,计划8月底前整改完成。

2、消防系统整改需要联系维保单位,现场查看并制定解决方案,计划9月5日前整改完成。

3、对于临时搭建用房及防火门未关闭都均已现场整改完。

综合上述情况,通过此次消防安全检查和自查自纠,可以反应出宾馆自身安全管理工作中暴漏出的一些问题和管理中薄弱环节。一是维保工作服务不及时,维护保养不到位。二是管理人员思想麻痹,安全意识淡薄,防火警惕性不高。今后我们将对存在的问题,要认真逐项研究对策,采取切实可行的措施,努力提升宾馆的安全管理工作,将安全隐患及时消灭在萌芽状态,确保大厦消防安全管理工作及设备设施、器材完好有效正常运行。

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