内控工作整改情况报告(实用16篇)

时间:2024-02-25 05:56:01 作者:琴心月

情况报告是评估和分析工作效果的重要工具,我们应该认真对待。以下是几篇精选的情况报告,希望能够给大家提供一些启示和思路。

内控合规工作情况自查报告

根据省联社x信联发〔2014〕91号文件的要求,我认真学习了《x信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料,现结合自身实际,将自查情况报告如下:

本人爱岗敬业,未曾参与民间借贷,未充当资金掮客,不存在消费异常、交友谨慎,无不良嗜好,未参与经商办企业,不存在工商企业兼职。

针对内控和案防,每月的例会分理处主任传达精神,我们认真学习,把各项规章制度都贯彻落实,我们时常学习《50个严禁》等文件资料,分理处无费用账务,不存在财务管理风险。无未经批准,擅自违规开办中间业务,不存在中间业务收入不入账,挪作他用问题。不存在占用客户资金,给客户造成经济损失等问题。不存在未通过规定系统办理中间业务等问题。能够按照规定对银行卡业务进行有效的管理,对于银行卡的发行,我们严把风险关,做到开户申请书要素填写完整,利用联网核查系统对申请人进行联网核实。

我们认真学习了各种案防文件及预案,并进行了安全演习和消防演习,做到一旦情况发生,能够临危不惧,处乱不惊。对进出营业室的人员严格按照规定流程进行审查和登记,正确开启防尾随门。值班守库时,值班人员和住社人员各司其职,认真检查周边环境后,防暴系统和心理防线双重设防,保持极高的警醒度,晚上不允许任何人进入金库,从内到外根治各类案件的发生,绝不弄虚作假。

通过此次自查,我会不断提高对合规工作的认识,主动查找工作中的风险隐患,学习各项内控和安防的文件精神,绝不弄虚作假,若发现同事有不合规的行为,会及时善意提醒,发现有重大问题,会及时上报,确保日常工作的安全、有效运行和信用社的稳健发展。

内控整改报告也业务情况分析

×有限公司关于gsp认证现场检查一般缺陷的整改报告×省药品审评认证中心:7月10日至7月11日,省药品食品监督管理局认证中心gsp认证检查组对×有限公司进行了现场检查。检查中检查组发现存在一般缺陷项目8项,其中有的一般缺陷项目在现场检查中被发现后就已整改完成,对其他一般缺陷项目的整改在地方食品药品监督管理局的监督下也已整改完成,现重点汇报整改内容和完成情况。现场认证检查结束后,公司召集全体员工,立即组织再学习、再自查,并聘请×县食品药品监督管理局的专业人士针对缺陷项目分析问题、找原因,制定明确且行之有效的整改措施和方案,并逐条落实,做到不走过场、责任到人,下面是具体的整改措施及完成时间。针对缺陷项目的整改情况一、0605企业质量管理机构对所经营药品的质量档案建立不规范。1、责任人员:质量副总经理×质量管理员×2、整改措施:针对所经营的`品种质量档案的数量较少,规范的程度还有差异,所以与供货单位进一步联系,收集资料,按药品类别重新分类,并整理建档。3、完成时间:207月13日二、0610企业质量管理机构收集质量信息不够。1、责任人员:质量管理员×执行质管部长×审核2、整改措施:(1)、登陆国家食品药品监督管理局和×省食品药品监督管理局的网站浏览并下载打印对我公司有价值的相关的质量公告和质量信息,同时对《中国医药报》、《医药经济报》、《健康报》所公布的质量信息进行剪辑,然后分类存档,同时下发相关部门学习。(2)、要求质量管理员×每日定时浏览网上信息,阅读相关报刊资料收集相关质量信息。3、完成时间:2009年7月13日三、1701企业对各类人员进行药品法律法规和专业知识培训效果不佳。1、责任人员:质量副总经理×企业所有员工2、整改措施:(1)、重新制定药品法律法规、专业知识、管理制度和岗位职责的培训计划。(2)、组织再培训,聘请×县食品药品监督管理局长期从事药品管理的主任药师×同志主讲,从药品基本知识、药品法律法规和岗位职责着手进行培训,以现场互动提问和实际操作相结合的方式进行考核,同时对学习内容进行闭卷考试,对考核、考试不合格者调离岗位。3、完成时间:2009年7月15日四、2501企业对所用设施设备建立的档案内容不全。1、责任人员:养护员×执行质管部长×监督2、整改措施:(1)、对档案欠缺的计量器具、空调、冷库、换气扇、温湿度计的购买发票、产品说明书、合格证、保修单、检定证书、使用记录、保养记录、维修记录等资料进行了重新收集。(2)、按照一个设施设备建一个档案的原则将收集到的资料分类建档,并补充原有档案所欠资料,使资料完善、档案规范。3、完成时间:2009年7月13日五、3601仓库保管员对个别标志模糊药品未拒收并报告相关部门处理。1、责任人员:质量负责人×保管员×验收员×2、整改措施:(1)、质量管理部门对检查中发现的整件外包装标志模糊的氯化钾注射液进行复查,再次开箱检验,仔细核对内包装及装箱合格证,确认为合格药品,并在外包装重新制作醒目的标志并粘贴牢固后重新入库。(2)、同时以此事为例,教育员工要有责任感,认真学习验收程序,对开箱验收需撕开的包装胶带用利器拆开的同时,对所有标识均不得有人为破坏。如再次发生以上情况,保管员拒收退库后,验收员要接受处罚。3、完成时间:2009年7月13日六、3701用于药品验收养护的计量器具定期检定记录不规范。1、责任人员:办公室主任×验收员×养护员×2、整改措施:根据检定证书的检定日期、地点、检品名称、型号、检定结果重新记录。将检定记录归档于设备档案内,使计量检定记录常态化、规范化。3、完成时间:2009年7月13日七、4003对不合格药品未分清质量责任并制定预防措施1、责任人员:质量负责人×验收员×保管员×2、整改措施:(1)、对破损污染一瓶复方黄松洗液的质量责任进行了认定,追查源头,系货运公司到货后,验收员未与货运公司押运员现场开箱检验,事后在验收入库过程中发现药品破损渗漏,现已按相关程序申请报损批准后销毁。(2)、预防措施:要求验收员在每次到货后都要和货运押运员现场开箱检验,若系运输不当造成的药品破损、遗失,要按照药品进价向货运公司索赔。3、完成时间:2009年7月13日八、4203中药养护人员对中药材和中药饮片未按其特性采取相应的养护措施。1、责任人员:质量负责人×养护员×2、整改措施:加强对养护员×的中药专业知识培训,对不同季节不同品种的中药材、中药饮片的养护根据其特性采用通风、烘烤、晾晒的方法干燥。对散件进行真空密封降氧。对易生虫品种采用磷化铝熏蒸,使其质量达到储存要求,并加强对磷化铝的保管及使用知识培训。3、完成时间:2009年7月13日本整改方案在*县食品药品监督管理局的全程监督下进行,同时整改完成后×市食品药品监督管理局进行了复查,复查后认为本公司整改动作迅速、方法方式合理有效,已全面完成八项一般缺陷项目的整改工作。特此报告!×有限公司二九年七月十六日今年要复查,参考一下。谢谢!好题目。好题目谢谢,借鉴学习写得好谢谢楼主无私分享!呵呵,写的还很详尽嘛。支持一下。

整改工作推进情况报告

同志们:

前一阶段,中央、省、市委相继召开了先进性教育活动工作会议,下发了关于进一步深化整改工作的文件,对推动整个先进性教育活动深入开展做出了更加周密的部署和安排,省委巡回检查组对我县第三批先进性教育活动工作又进行了检查指导,特别是在深化整改方面提出了许多新的要求。为了全面贯彻落实上级会议精神,进一步做好第三批先进性教育活动收尾工作和第一批、第二批先进性教育活动的深化整改工作,确保我县先进性教育活动取得扎实成效,真正成为群众满意工程,经县委同意,(来自)今天我们在这里召开全县先进性教育活动深化整改工作推进会议。

参加今天会议的'有各乡镇党委书记、各党委党群书记、组织委员,各部、委、办、局主要负责人,各驻乡镇督导组组长,县委先进性教育活动办公室全体成员。

这次会议主要有二项内容:一是通报省委第一巡回检查组3月14日来我县检查工作情况;二是由县委副书记张崇义同志代表县委作重要讲话。

首先,请县委常委、组织部长、县委先进性教育活动办公室主任马勇同志通报省委第一巡回检查组到我县检查情况。

…………………………………………………………………。

下面,让我们以热烈的掌声欢迎县委张书记做重要讲话。

…………………………………………………………………。

同志们,这次会议的主要议程就进行完了。会上通报了省委检查组到我县检查情况,崇义书记又代表县委做了重要讲话。崇义书记在讲话中对前段先进性教育工作情况进行了简要总结,指出了目前工作中存在的一些问题,重点就如何开展好深化整改工作进行了强调和安排。这是我们下步开展活动的指导性文件,我们一定要认真学习、领会、贯彻好。下面,我再就贯彻落实此次会议精神提几点要求:

1、要进一步提高重视程度。会后,各党委要召开党委会,认真对照检查前段工作情况,总结经验,查找不足,研究贯彻落实会议精神的具体措施,并迅速传达落实到基层党组织和全体党员。党委书记要切实负起第一责任人职责,加强对先进性教育活动的领导和指导力度,促进整改工作落实,确保整改工作取得实效。个别乡镇党群书记,外出考察学习的,党委要统筹安排,确保乡镇深化整改工作和第三批收尾工作正常开展。

2、关于深化整改的突出问题。(来自)参加第一批、第二批活动的单位,重点把握在三大方面。一是集中学习教育结束时,对那些至今尚未解决或者解决不彻底的问题,要进行一次认真梳理。要进一步制定切实可行的措施,完善整改方案,力争尽快解决,给群众一个满意答复。二是新发现的问题。三是结合部门和行业特点应该主动解决的一些问题。特别是交通、建设、环卫、环保、社区、教育、文化、卫生等涉及社会公益事业、群众生产生活的部门、行业、行政执法部门以及涉农部门,都要主动解决一些群众关心的热、难点问题。同时,要填写好“深化整改记实档案”,做到一事一档,跟踪记实问效,存档备查。

内控整改报告也业务情况分析

表填写及申报实务解析。

――转让定价先修篇。

北京。

演讲嘉宾介绍。

第2页。

议程安排。

日期时间议程安排

15:05c15:35关联交易相关政策解析。

203月14日。

第3页。

免责声明。

本次讲解所载资料以概要方式呈列,旨在用作一般性指引,不能替代详。

第4页。

关联交易相关政策解析。

议题。

关联申报的主第一文库网体及范围关联关系的认定关联交易的类型相关法律责任与风险。

第6页。

关联申报的主体及范围。

关联申报的主体。

实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业。

关联申报的范围。

企业所得税实行查帐征收,是企业关联申报的前提条件。只要符合这一条件的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业都必须履行关联申报义务。企业所得税实行其他征收方式的企业可以不进行关联申报。

第7页。

关联关系的认定。

所得税法实施条例第一百零九条及征管法实施细则第五十一条所称。

关联关系,主要是指企业与其他企业、组织或个人具有下列之一关系:

(一)一方直接或间接持有另一方的股份总和达到25%以上,或者双方直接或间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。若一方通过中间方对另一方间接持有股份,只要一方对中间方持股比例达到25%以上,则一方对另一方的持股比例按照中间方对另一方的持股比例计算。

第8页。

关联关系的.认定(续)――案例1a公司。

25%。

25%x26%=6.5%100%x公司。

b公司25%。

26%24%。

c公司d公司。

第9页。

关联关系的认定(续)――案例2a公司。

20%26%b公司c公司。

80%20%。

d公司。

第10页。

关联关系的认定(续)――案例3a公司。

20%。

b公司20%。

30%。

c公司。

第11页。

关联关系的认定(续)。

(二)一方与另一方(独立金融机构除外)之间借贷资金占一方实收资本50%以上,或者一方借贷资金总额的10%以上是由另一方(独立金融机构除外)担保。

(三)一方半数以上的高级管理人员(包括董事会成员和经理)或至少一名可以控制董事会的董事会高级成员是由另一方委派,或者双方半数以上的高级管理人员(包括董事会成员和经理)或至少一名可以控制董事会的董事会高级成员同为第三方委派。

(四)一方半数以上的高级管理人员(包括董事会成员和经理)同时担任另一方的高级管理人员(包括董事会成员和经理),或者一方至少一名可以控制董事会的董事会高级成员同时担任另一方的董事会高级成员。

第12页。

关联关系的认定(续)。

(五)一方的生产经营活动必须由另一方提供的工业产权、专有技术等特许权才能正常进行。

(六)一方的购买或销售活动主要由另一方控制。

(七)一方接受或提供劳务主要由另一方控制。

(八)一方对另一方的生产经营、交易具有实质控制,或者双方在利益上具有相关联的其他关系,包括虽未达到(一)项持股比例,但一方与另一方的主要持股方享有受基本相同的经济利益,以及家族、亲属关系等。

第13页。

关联交易的类型。

国税发[]2号c国家税务总局关于印发《特别纳税调整实施办法(试行)》的通知。

第十条关联交易主要包括以下类型:

(二)无形资产的转让和使用,包括土地使用权、权转让和使用权的提供业务;

(三)融通资金,包括各类长短期资金拆借和担保以及各类计息预付款和延期付款等业务;

相关法律责任与风险。

《中华人民共和国税收征收管理法》,第二十五条第一款。

企业未按照本办法的规定向税务机关报送企业年度关联业务往来报告表,或者未保存同期资料或其他相关资料的,依照征管法第六十条和第六十二条的规定处理。

第15页。

相关法律责任与风险(续)。

《中华人民共和国税收征收管理法》,第六十二条。

纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。

《中华人民共和国企业所得税法》,第四十四条。

关联交易申报注意事项。

解析。

议题。

企业关联交易表填写与重要事项企业关联交易申报难点及应对方式第18页。

企业关联交易表填写重要事项。

企业关联交易表填写重要事项?企业年度关联业务往来报告表包含:?

企业关联交易表填写重要事项(续)。

关联关系表(表一)。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

第23页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

无形资产表(表五)。

第24页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

固定资产表(表六)。

第25页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

第26页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

融通资金表(表七)――债资比的计算。

其中:各月平均关联债权投资=(关联债权投资月初账面余额+月末账面余额)/2。

该企业该年权益投资为95,040,000.00元,且各月均无变化。

第27页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

第28页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

对外支付款项情况表(表九)。

第29页。

企业关联交易表填写重要事项(续)。

关联交易汇总表(表九)。

第30页。

企业关联交易申报难点及应对方式。

企业关联交易申报难点及应对方式如何判断企业关联交易的定价方式?

可比非受控价格法再销售价格法。

成本加成法。

交易净利润法。

利润分割法。

其他方法:市场价格、投标竞价基于价格基于利润。

第32页。

企业关联交易申报难点及应对方式(续)对外支付款项情况表中:

按照填表说明,本年度向境外实际支付款项的金额,包括未支付但已列入本年度成本费用的金额。

权责发生制+收付实现制若按照填表说明列报向境外实际支付款项的金额,

结果与预提所得税金额不符,应当如何处理?

第33页。

互动问答。

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本刊物所载资料以概要方式呈列,旨在用作一般性指引,不。

能替代详细研究或作出专业判断。安永(中国)企业咨询。

有限公司或安永全球机构中任何成员概不对任何人士根据。

本刊物的任何资料采取或不采取行动而引致的损失承担任。

何责任。阁下应向适当顾问查询任何具体事宜。

内控合规工作情况自查报告

xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:

一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查,客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实,根据个人金融部实际情况,指定==副主任牵头,==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会,强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见,在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度,营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作,培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

内控整改报告也业务情况分析

今年上半年,我县联社在省联社及**办事处正确领导下,紧紧围绕市办“一季度工作会”要求,以加快业务发展和促进经营创新为中心,坚定不移地抓好资金组织和信贷投放工作,持续做好电子银行业务和不良清收工作,通过全体员工的共同努力,扎实工作,打开了20**年工作新局面,各项工作迈出了新的步伐。

截止二季度末,我县联社资产总额237669万元,较年初增加8122万元,其中各项贷款余额115268万元,较年初净增27108万元,负债总额220688万元,较年初增加6671万元,其中各项存款余额为215753万元,较年初净增17731万元;存贷比为53.42%;所有者权益16981万元,较年初增加1451万元。截止二季度末,全县存量富秦卡55885张,较年初增加4547张,完成年任务的56.83%;企业网银户数174户,较年初增加32户,完成全年任务的80%;个人网银户数7331户,较年初增加了户,完成全年任务的50.52%;手机银行存量7144户,较年初增加2272张,完成全年任务的56.8%;pos机商户144户,较年初增加12台;布设自助设备8台。截止二季度末,全县财务总收入6778万元,占市办下达财务总收入年计划14200万元的47.73%,同比增收891万元,财务总支出5204万元,占市办下达财务总支出年计划1万元的43.37%,同比多支1146万元。账面利润1574万元,占市办下达年任务2200万元的71.55%,同比减少255万元。考核利润为1894万元,占市办下达年计划2200万元的86.09%,同比增加950万元,增幅99.37%。综合费用率为26.38%,市办下达计划37.31%,同比减少11.37百分点。拨备覆盖率为175.10%,同比增加8.82百分点。

二、主要工作措施。

(一)巩固市场,抓存款组织工作。一是向财政资金要存款。联社对县级38家政府单位进行了包抓分配,联社领导、联社部门分别包抓2至3家单位,对县级部门的重点项目持续跟进。基层信用社对辖区内的行政单位加强联系,确保乡镇财政资金不外流。二是向优质服务要存款。在客户服务上,建立优质客户档案,明确客户经理服务范围,强化服务手段,通过生日短信、节日祝福、定期回访、联谊座谈等形式,增强与客户的联系,加大对客户的感情投资。三是向激励机制要存款。在实行新的薪酬考核制度的基础上,制定员工业务营销管理办法,充分调动职工的积极性,挖掘职工潜力,不断推动存款、贷款业务的持续增长。四是向电子银行业务要存款。紧跟电子银行业务发展的节奏,加大对电子银行产品的推广和宣传,不断推进农村金融市场电子银行业务的渗透率。

(二)多措并举,寻求实体贷款投放突破点。一是联社做实做细“建档评级”工作。扎实开展“家济”调查和“扫街营销”活动,我县联社分别走访工商局、农业局、税务局等行政部门,做实做细农户、个体工商户的建档评级,为全年实体贷款投放夯实基础。二是重新修订富秦家乐卡评级标准管理办法,大力推广富秦卡家乐卡业务。截止6月底,富秦家乐卡存量4441张,卡内贷款余额10940万元,较年初增加597张3274万元,在富秦家乐卡业务上寻求信贷增长点;三是与政府部门积极对接,召开金融支持新型农业经营主体发展大会。与4个县级部门、4个乡镇签订了合作协议书,签约意向金额2.4亿元,在大项目对接上寻求信贷投放点。四是做好农户小额信用贷款。在做实小额农户贷款建档评级的基础上,继续加强小额信用贷款发放。截止6月底,农户小额信用贷款余额为10245万元,较年初增加1662万元,在农户小额信贷上寻求突破点。五是针对“担保难”的问题,我县联社与县政府协调,在土地流转经营权贷款、林权抵押贷款和扶贫基金担保贷款上探索业务发展新模式,在新模式上寻求突破点。六是激励客户经理投放积极性。修订完善联社《贷款发放计提风险奖励基金操作办法》,为客户经理计提风险奖励基金,并按完成任务和贡献大小进行兑现,使贷款责任人承担的风险和收入相匹配。制定《全员业务营销管理办法》,发挥全员的主观能动性,营造一个人人营销的工作氛围。

(三)明确目标,强化措施,逐步优化信贷资产质量。

一是优化薪酬考核体系,严肃奖惩,激励清收。今年联社及时修定了薪酬管理制度,提高绩效工资比例,进一步加大了不良贷款控制指标在绩效考核中的权重占比,对于收回上年不良贷款,按收回额的15%,给收回人员计发绩效工资,当月下迁的对管理人按5%进行处罚。充分调动了员工清收化解不良贷款的工作积极性和主观能动性。二是运用司法手段攻坚克难,诉讼清收。今年前半年共诉讼案件29起,诉讼金额373万元,至目前,有22起已开庭审理,其中有5起案件95万元,在审理阶段与借款达成和解协议,收回贷款55万元,剩余贷款按和解协议由被告继续履行。有15起案件金额160万元已进入执行程序,有7起案件118万元因对被告无法联系进行公告送达,待公告期结束后再开庭审理。在未开放审理的案件中已采取诉前保全的方式,保全被告存款16万元。三是破除局限,发动全员参与,引入社会清收力量,竞争清收。按照“谁收回,谁收益”的原则,打破贷款管辖区域和清收人员限制,将全县表内外不良贷款在相应范围内进行公开招标。对收回的不良贷款按相应计酬标准向收回人员计发薪酬。清收公司人员自六月中旬参与以来已收回不良贷款本金17.9万元,利息1.5万元,信用社员工跨社收回不良贷款8万元。四是盘活存量,置换增量,严防不良贷款余额反弹,巩固不良贷款清降效果。今年对于各社每月拟下迁的不良贷款,由联社统一建立台账,督促客户经理在贷款进入不良前全力消化,对于确有困难不能消除化解的可以在存量不良贷款中进行等额清降,但薪酬另计。这样做既防止了不良贷款余额增加,又促进了存量不良贷款的清降进度。五是加大不良贷款分账处置力度,确保商行组建指标顺利实现。上半年,联社在对不良贷款扎实摸排的基础上,对符合核销条件的2188.3万元不良贷款进行了分账管理。同时,将信用社历年分账管理的不良贷款纳入考核范围,视同表内不良贷款考核,在清收上要求平茬齐过,一户不漏的采取有效措施进行清收,尽量减少信贷资产损失。

(四)强化措施,促进电子银行业务快速发展。一是规范和制定电子银行相关工作制度。上半年我部门先后制定了《自助银行管理办法》、《助农e终端管理办法》、《门头led显示屏管理办法》等一系列的业务操作类的规章制度,为电子银行业务合规操作发挥了基础性作用,杜绝了一线员工的违规操作现象。二是广泛宣传电子银行业务。通过文化广场led电子屏、出租车led屏进行不间断宣传,取得了社会公众的关注和好评。三是出台多项激励措施。在全辖开展电子银行竞赛活动,将各项指标分解到各基层网点、落实到每名员工,制定竞赛奖惩办法,做到人人营销、人人有奖。四是加大助农e终端乡镇覆盖面。截止上半年,已以南寨、张家塬、柿沟社布设助农e终端3台。我县联社计划在7个乡镇96个行政村中合理选择合作商户,于20**年分三批完成行政村全覆盖。五是警银联手,实现电子银行业务的新突破。上半年,联社于县城繁华路段及旅游风景区门口装警银亭2处。

三、业务发展中存在的问题。

(一)资金组织工作压力较大。

为了改变过去在资金组织上“冲季末”、“抢时点”突击完成存款的现象,我县联社从今年年初起,严格按照存款偏离度考核的标准,对存款按照日均增量的变化加大考核。但从实际情况看,资金波动频率较大,季末摆动幅度较大,且存款日均净增不明显。一方面去年年底没有兑付的项目资金、工程款在今年前几个月集中兑付,资金流失现象严重。另一方面是受同业激烈高收益理财产品的影响,辖区内其他银行业金融机构采取各种手段争夺重点客户、优质客户,导致我社存款市场份额和存款客户不断减少,再加上利率市场化的影响,部分客户因在我社存款利息收入欠佳,欲将资金转走,为了留住该部分资金,我们要以更多的成本来看展资金组织工作。

(二)实体贷款投放局面未打开。一是受宏观经济下行、规模产业萎缩的影响,我县辖内实体经济发展缓慢,资金需求量较同期明显减少。虽然我社贷款余额较年初上升了2.7亿元,实体贷款却较年初下降了410万元,贷款增长部分全靠票据业务拉动,金融支持实体经济发展的效果不明显、职能不突出。这是信贷投放停滞不前的客观原因。二是部分客户经理仍未消除坐等经营的旧思路,且受不良问责的影响,疲于应付日常事务,客户经理主动营销贷款的积极性不强,这是信贷投放停滞不前的主观原因。三是业务发展受到产品的品种和功能的制约。部分客户在业务办理中,提出用自建房屋和宅基地做抵押,由于我县联社信贷系统中没有相对应的信贷产品品种,造成客户无法为客户办理贷款业务。以上原因导致我县联社实体贷款投放增长乏力,贷款增速缓慢,贷款规模急剧萎缩。

(三)不良贷款集中下迁,不良清收形势严峻。

上半年,通过全员共同努力清收,虽然收回部分不良贷款,但进度缓慢,收回金额无法抵消贷款下迁金额,使我县信用社不良贷款防控工作呈现出:不良贷款逾收逾难,收效缓慢;全年清降任务欠账越来越大;经济环境不佳,部分经营者失败,无法归还贷款,导致贷款持续逾期,下迁压力日益增加。这些特点的呈现,暴露出我们在当前工作中存在以下方面问题:一是在贷款管理方面:信贷人员对风险的预判能力不强,对借款人从事的行业不分析,经营情况不了解,简单的认为能清偿贷款利息就是正常贷款,而当借款人付息出现困难时才认识到问题的严重性,错失了最佳的贷款收回时间,只能眼睁睁的看着贷款下迁,而束手无策。二是在贷款催收方面:联社虽然三令五声,要求在不良贷款清收上下大力气,多策并举,但仍有部分信贷人员方法然单一,仅仅停留在电话催收上,往往是懒的动手,不愿动身催收,清收力度不强。三是在不良薪酬方面:今年联社逐人建立了不良贷款台账,薪酬绩效直接兑现到管户人,但由于不良贷款收回金额远远低于贷款下迁金额,导致客户经理因贷款集中下迁,绩效产生负值,使客户经理的清非工作积极性不高。四是在清收措施方面:今年六月份联社引入了专业清收公司参与清收不良贷款,同时在全县范围内下发了不良贷款名册,凡信用社员工均可参与清收,且按清收实绩向收回人员计酬,但个别信用社认识不清,缺乏大局意识,怕清收公司收回贷款,影响社里的绩效收入,与清收公司配合不力,使该社不良贷款清降停止不前,效果不佳。五是在诉讼清收方面:部分信用社,客户经理思想认识不到位,在向借款人催收过程简单打几个电话,联系不上,或找不见人,在未对借款人、担保人的资产状况未进行查询的情况下就要求诉讼,造成信用社诉讼的案件最终执行难。更有胜者,部分社贷款诉讼后对案件不闻不问,听之任之。

(四)电子银行业务还未实现全面覆盖。一是电子银行业务发展缓慢,设备使用率不高,没有充分发挥电子业务渠道分流业务的目的,特别是助农pos机推广以来,大部分设备没有真正发挥作用。二是考核机制不完善,导致业务人员片面追求网银开户数和pos机布设数量,而不注重业务宣传拓展,导致大量设备闲置和交易量不高。

四、下一步工作措施。

(一)把资金组织工作继续放在首要位置。目前,农村金融格局多元化已经形成、存款保险制度已经出台、互联网金融不断冲击传统银行业务发展。资金成本、同业竞争、金融脱媒等因素已经考验着我们在资金组织工作方面的能力和水平。这就要求我们必须向服务质量要存款、向财政资金要存款、向信合品牌要存款。我县联社将在三季度对全体职工开展礼仪规范培训,继续落实资金组织任务,不断做精做细管理,提升服务质量,“盯”住存款不放松、“稳”住存量不下降,“扩”充总量不停步,“调”优结构不停步,通过优质的服务形象、规范的管理形象、扩大农村合作金融机构的客户群,围绕资金成本结构、期限结构、来源结构,有目的地对存款结构进行调整,扩大对公开户数量,进一步提高负债业务管控水平,夯实综合业务发展基础。

(二)拓宽信贷投放渠道和步伐,寻求新的信贷增长点。一是落实银政企座谈会上的签约项目。四月份,我县联社成功召开了金融支持新型农业主体座谈会,与8家单位签订了业务合作协议书,在下半年工作中,我们将紧盯项目开展情况,对已经动工的项目开展持续服务,把协议上合作内容落实在联社业务发展的过程中。二是开展好与政府部门的项目对接工作。我县政府正在实施加力提速“五大工程”建设项目,我县联社将紧紧围绕政府提出的加力提速“五大工程”19个建设项目,主动与项目单位对接,整合项目资金,提升信贷规模,实现我县联社业务发展与政府建设项目的完全融合。三是完善农户小额信贷工作。我县联社在学习定边联社农户小额信贷管理的基础上,结合本地情况,制定了小额信贷评定标准、工作流程,于6月分开展了为期一个月的农户评级建档工作。下半年,我县联社将从优秀农户中挖掘潜在客户,大力投放信贷资金,为业务持续增长做好基础。四是继续做好富秦家乐卡推广工作。我县联社在二季度修订了家乐卡管理办法,扩大了家乐卡的覆盖面。二季度发行家乐卡405张,卡内授信额度增加2500万元。在后半年,我县联社将继续向公职人员、个体工商户、优秀农户、专业大户和小微企业主推广家乐卡,实现全年新增家乐卡2000张、卡内贷款占卡内授信额度50%的目标。五是加强业务创新,制定特色产品。(1)建立农户信用共同体体系,积极开展农户联保贷款。(2)强化与政府职能部门沟通,打破融资担保难的瓶颈。与土地流转确权中心对接,尝试开展农村土地承包经营权抵押贷款;与林权确权中心对接,探索林权抵押贷款;与县政府对接,建议完善“扶贫基金担保贷款”管理制度,对全县有劳动能力的'贫困户和带动贫困户脱贫的农民专业合作社提供资金扶持,通过信贷业务的不断完善,解决农民担保难、个体工商户贷款难、小微企业融资难的问题。

(三)强化财务管理,提升财务水平。一是继续加大存、贷款营销工作、不断创新信贷业务品种,做好实体贷款的基础工作,加大吸收低成本存款,缓释企业经营压力,增加财务总收入。二是努力拓展收入渠道,增加中间业务收入,提高经济效益。寻找新的资金业务伙伴和融资渠道,努力增加收益途径。三是认真清理非生息资产占用,及时清理应收应付款挂账账务。消化表内外挂账应收利息,清理其他应收已付款挂账。四是加强财务成本管理,压缩费用开支。严格执行财务计划指标,合理控制各项费用支出,认真规范会计档案,全面提升会计操作水平,确保会计达标验收通过。

(四)再添措施,再鼓干劲,力促不良贷款管控工作再上台阶。在后期贷款风险管控中,我们将采取以下措施消除化解存在的和新出现的贷款风险:一是利用今年后六个月时间,开展“不良贷款清收竞赛活动”,在活动期间对收回不良贷款的收回人员按收回额给予一定奖励调动员工清收积极性;对不良贷款余额较六月末下降,且任务完成过半,排名靠前的信用社人均进行奖励,鼓励信用社消除化解当月新增的不良贷款;提高对清收公司收回贷款计入管户信贷员实绩的比例,鼓励客户经理与清收公司密切配合,清收不良贷款。二是向政法部门请求协助,开展普法宣传,营造清收氛围。向司法局,普法办联系,信用社参与在全县范围内开展依法收贷宣传,特别是对信用环境恶化,履约程度差的重点村组进行着重宣传,必要时请求政府协助,由执法人员向村民进行普法宣讲。三是针对性开展集中诉讼清收,对不良贷款集中,履约还款差的村组贷款中筛选出,赖债行为严重,有代表性的借款人进行集中起诉,协调法院快审、快结,采取司法手段强制收回贷款,起到打击一户带动一片,扭转当地信用环境恶化的效果。四是督促各信用社密切配合清收公司共同加大不良贷款清收力度。在安排好日常配合清收的基础上,定期召开信用社与清收公司人员座谈会,解决日常工作中出现的问题和矛盾,促进不良贷款清收。五是继续推进打破区域限制清收,坚持按照“谁收回,谁收益”的原则,鼓励信用职工,社会力量参与清收。同时,成立清收小分队,对大额不良贷款攻坚清收。

(五)继续深度挖掘电子银行业务发展潜力。一是着力提高非柜面业务替代率和电子银行业务渗透率,加大电子银行业务考核力度,定期通报,定期评比,特别是对于因业务发展不力的网点坚决撤机并按负数计算布放任务,努力提高发展质量,确保年末非柜面业务替代率达到23%,电子银行业务渗透率22%。二是努力提升我县联社网点信息科技管理水平和能力,在12月份以前完成旗舰型与核心型网点的硬件设备配备工作,统筹优化网点营销渠道管理等方面,提升银行的网点竞争力。

20**年下半年是我县联社进入到筹建农商行的冲刺阶段,我们将紧紧围绕改革的主线,把合规经营、求真务实、稳步发展的总思路贯穿全年工作当中,继续发扬齐心协力、众志成诚的工作精神,履职尽责,抢抓机遇,确保20**年各项工作任务的顺利进行。

内控合规工作情况自查报告

xx信用社辖内四个分社、三个储蓄所及一个营业主社和一个信贷部,现有在职员工36人。一直以来,xx信用社始终坚持合规操作,将“合规人人有责”、“合规从我从起”的理念贯输到员工的业务办理过程中,全社年年均未发生安全责任事故、刑事案件事故。

今年5月以来,我社按威信联发(xx)116号xx县农村信用合作联社关于印发《xx县农村信用社合规文化建设年活动实施方案》的通知要求,开展了宣传发动、部署动员,并于xx年6月上旬以来开展了一次以规章制度执行和柜台操作风险为主的案件隐患的自查。在员工自查的基础上,刘超与刘毅两位主任于7月9-10日(星期六、星期日)对全社各网点的合规操作进行了检查,检查面达100%。检查内容包括:人员管理、授权授信、贷款管理、票据业务、大额资金交易、辖内往来、联行往来、现金出纳管理、sc6000综合业务操作流程、岗位设置、银行卡、atm机、安全保卫工作及内控规章制度的执行情况等。现将自查情况汇报如下:

一.加强组织领导,安排部署到位。

我社按活动要求,成立了以社主任刘超同志为组长,信用社副主任、信贷组长、各网点负责人为成员的xx信用社合规文化建设年活动领导小组,明确了工作小组的工作职责:及时贯彻落实上级有关合规文化建设年活动的指示精神;加强对全社合规文化建设年活动工作的督促和检查;定期或不定期的召开合规文化建设活动分析会,学习各项规章制度,对合规文化建设年活动工作进行总结分析,确保合规文化建设年活动不流于形式。工作领导小组及时召开动员大会,深入思想发动,全面部署活动工作目标,落实措施及要求;在会议室制作、张贴标语;制作合规文化建设年活动专栏,将职工合规自检、违规自查情况进行张贴;指定专人对活动开展情况进行宣传报道,增强员工对工作重要性的认识。

二.认真自查,堵塞漏洞。

坚持规章制度执行情况自查和对sc6000操作流程与贷款“三项治理”检查相结合,尽可能发现操作业务中存在的问题和漏洞,及时提出整改意见和措施,将合规文化建设年活动逐步引向深入。

1.开展对合规管理组织架构是否健全、合规职责是否明确清晰、合规工作是否正常开展并在组织上得到全面保障的自查。

2.对主要业务规章制度的落实和执行情况,重点是各项制制度执行是否走样,各个环节是否操作到位,监督到位,会计对帐制度落实情况,单位银行结算账户开销户管理,个人结算账户管理,银行卡管理,大额现金(转账)交易管理,授权审批管理,票据业务及重要空白凭证管理,atm机管理和sc6000操作流程等进行了全面检查。从检查的情况看,我社各营业网点的职工均能比较严格执行各项规章制度,严格落实会计出纳基本制度;严格执行“十六项基本规定”,做到了“五无”、“六相符”;均能按照sc6000操作流程办理每一笔业务,各种重空及抵押品入库保管,各岗位能做到相互配合、相互监督,从制度执行上杜绝了各种隐患。

3.对贷款“三法一指引”执行情况和贷款“三项治理”工作的检查;对贷款程序合规性以及贷款手续有效性进行了检查。不存在逆程序办理贷款、自批自贷、违反规定向关系人发放贷款等行为,贷款审批符合内部授权、授信管理规定,借款合同、担保合同印章、签名与预留印鉴、签名一致、有效,借款人身份证、贷款证、营业执照等贷款资料真实有效。我社一直比较注重贷后跟踪检查。4.对岗位设置、工作职责边界、安全保卫等进行了检查。经查我社及辖属各营业网点能够较好地执行农村信用社安全保卫规章制度。

5.全社员工结合本岗位实际,认真查找工作中存在的问题和不足,并及时写出自查报告,签订整改承诺责任书。

三.存在的问题。

通过自查,依然找出了各网点业务操作人员日常工作中存在的不足之处:

(一)部分员工在营业室内操作oa系统进行身份核查或办理其他查询业务时,未将sc6000系统退至login状态;部分网点办公桌因年久失修,不能锁闭,致使部分员工在离柜时钱款、印章、凭证等虽捡入抽柜保管但不能锁闭,存在一定风险隐患,信用社曾多次找人维修,但不能根本解决问题。

部分员工在办理授权业务时,对业务凭证审查不严、或根本不审核、授权时未仔细审核屏幕内容、机械地进行授权操作,存在一定风险;柜员授权后未及时在相关凭证上签字;按sc6000系统柜员权限级别设置,在平时办理业务过程中,柜员对相关业务进行了物理授权,但按联社有关文件要求,需由网点负责人及信用社主任进行审签的业务,不能及时进行审签。

(二)在重要空白凭证管理上要加强。在以往工作中,对于从联社领回的重要空白凭证,因xx信用社网点多,每次领回凭证种类和数量较多,未坚持对每一类重空进行逐份清点到位;网点到主社领取重空因网点人员偏少有时未坚持双人领取;在对作废银行卡的管理上还有待加强。

(三)个别员工在部分重要业务办理时只顾先减少客户的等候时间、而对身份核查不及时;。

(四)岗位设置上的不足:由于我社网点较多,事情多,人员少,无法执行强制休假等规章制度,特别是主社业务量大,仍然实行复核制操作方式,在办理对公业务、转账业务时,占用了较多的时间,超成了客户等候时间较长。

(五)信贷方面存在的问题:一是贷后检查不及时或检查内容过于简单、格式化;二是在办理业务是存在未通过联往及时核对身份证信息;三是信贷人员的借款借据存在交接不规范等。

(六)其它方面:如纪律性还不是很强,集中开会时存在员工不穿工作服、手机未关闭或调到震动、环境卫生虽然比以前有所提高,但依然存在打扫不彻底等。

通过对自查发现的问题进行分析:一是业务量确实增大,但员工配置不足,上班时间精神高度集中,超成精神疲劳;二是个别员工的政治思想素质和业务素质有待进一步的提高且认识存在一定的偏差,防范意识尚待加强。

四.整改措施及今后工作思路。

今后,我社将继续加强对员工的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。

(一)加强学习,继续深入合规文化建设,使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求,定期组织全社员工集中学习,通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保员工更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗,落到实处,确保全社员工在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念,从而有效防范我社内部操作风险。(二)加强对员工的金融政策、法律制度,财经纪律、职业道德教育,规范员工言行,加强对“九种人”实行不定期排查,同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心,帮助员工树立正确的世界观、人生观、价值观,提高员工对防范操作风险的认识,提高合规操作意识,消除麻痹思想,使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

(三)积极组织全社员工以操作风险防控为主题进行讨论,就操作风险防控问题发表各自意见,通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学的发展观为指导,树立正确的经营指导思想,严格按照联社的有关规定,组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

文档为doc格式。

巡察整改工作情况报告

根据巡察整改工作要求,现将xx单位主要负责人组织落实巡察整改工作情况报告如下:

20xx年xx月,县委第x巡察组进驻我局开展了为期xx个多月的巡察工作,对县xx党委进行了全面巡察。20xx年xx月xx日上午,集中反馈和通报了巡察情况的反馈意见。会上,xx党委书记、局长代表党委作了表态发言:一是强化政治意识,正视面对问题。二是强化责任担当,切实解决问题。三是强化规范管理,防范新式问题。四是强化监督检查,务求整改实效。接到《县委第x巡察组关于巡察县xx党委的反馈意见》后,局党委书记高度重视,严格按照要求,切实加强组织领导,坚持问题导向,针对存在的问题逐项进行研究,逐条制定改进措施,明确责任领导、责任单位、责任人员和完成时限,建立整改台账,倒排时间进行整改。对重大整改事项,亲自部署、亲自督导。于20xx年xx月xx日组织召开专题民主生活会,重点对照检查反馈意见中的六个方面。

(一)端正态度,高度重视,正确对待巡察工作。

巡察工作是推进全面从严治党、落实管党治党政治责任的有力抓手,也是改进工作作风、提高工作业绩的重要方法,更是密切党群干群关系的有效途径。局党委主要负责人严格履行巡察整改第一责任人的责任,对巡察组反馈的意见建议高度重视,正确认识,把巡察问题整改工作当作当前的一项最主要的政治任务来落实。党委书记积极部署、主动作为,多次组织召开党委会、党政联席会,专题研究部署巡察整改工作,推进整改工作落实。切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去,从思想认识、工作作风、制度建设、纪律震慑等方面深挖问题根源、制定措施,为巡察整改工作的有序推进奠定了坚实的基础。

(二)制订方案,落实责任,确保整改落地见效。

为切实加强巡察整改工作的组织领导和落实,党委书记主持召开党委会,专题研究巡察整改工作,会议通过了xx党委整改落实工作领导小组,任组长,局领导班子成员为副组长,局属各单位、机关各科室负责人,各党(总)支部书记为成员的整改落实工作领导小组;制订了切实可行的《xx县xx落实县委巡察反馈意见整改方案》(xx字〔20xx〕xx号),党委书记对整改落实工作负总责,其他班子成员是分管范围内整改的第一责任人,相关科室、单位负责人和各基层党组织书记是整改的直接责任人,负责具体问题整改落实,切实做到认真改、坚决改、彻底改,不打折扣、不留死角、不拖沓推辞。

(三)结合实际,深入调研,对照清单限时整改。

一是召开专题会议,及时梳理整改事项。对巡察提出的六个方面问题逐项进行了清理,并就存在的问题督促班子成员及时认领、深刻剖析原因,及时组织相关责任人对问题及整改措施进行研讨。二是深入实际调研,科学制定整改措施。对存在的问题,党委书记亲自率队,在深入非公企业党组织、房屋征收现场、重点工程现场以及建筑工地进行调研的同时,组织班子成员分片深入进行调研,要求每位班子成员对交办的问题要撰写调研提纲,并在专题民主生活会上进行交流汇报,确定整改措施科学有效。三是及时汇总意见,建立整改台账。制定详细的整改方案,明确整改内容、整改目标、责任单位、责任领导、责任人员和整改时限。建立“三清单”(责任清单、问题清单、任务清单)。

(四)及时总结,建章立制,确保整改长效久远。

注重巡察工作的总结和相关规章制度的完善,形成长效机制。一是建立健全了各项规章制度。印发《进一步明确工作纪律的通知》(xx发〔20xx〕xx号),明确办公用品管理、公(商)务接待、加班用餐管理、公务出差管理、考勤管理、加班值班等规章制度,从制度上加强规范约束。二是完善党员学习制度和工作纪律规定,集中整顿财经纪律和工作纪律问题。实行领导班子带头学习,严格执行请销假制度。结合每月主题党日活动,制度化开展学习。三是加强监督执纪问责,筑牢党风廉政防线。在整改过程中,狠抓作风建设不松劲,将全面从严治党政治责任向基层延伸、压实。按照边巡察边整改要求,追回相关人xxxx年重复报销差旅费及伙食补助费合计xxxx元。对明令取消的档案编审费与规划技术服务费xxxx元,现已退还xx有限公司。

工作整改情况报告

x月xx日,省政务公开办公室下发了各市xxxx年度政务公开考评问题清单。其中涉及我县的问题共三处,整改如下:

一、政府年度重点工作任务执行与落实情况发布不全面。

(一)责任单位:市政府办公室、市政府各部门,各县区政府。

(二)整改要求:按月(季度)公开年度重点工作的阶段性进展、落实情况。尽可能的细化重点工作分类(目录),尽可能的保证落实情况具体连续性、周期性,多用数字及图表展示工作,少用新闻稿件代替工作落实情况。

(三)整改情况:已整改。部分重点工作已按月进行公开。

二、部分文字解读未说清楚政策亮点,图片解读效果有待进一步提升。

(一)责任单位:市政府办公室、市政府各部门,各县区政府。

(二)整改要求:重点体现决策背景和依据、制定意义和总体考虑、研判和起草过程、工作目标、主要任务、创新举措、保障措施和下一步工作等实质性内容,政策解读要讲明讲透政策内涵,杜绝简单摘抄文件、罗列小标题等形式化解读。图片解读需围绕政策的核心内容进行解读,要以生动灵活的方式,让老百姓看得懂。

(三)整改情况:已整改,对于解读内容进行细化,起到解读应有的效果。

三、部分重大建设项目未实现全生命周期展示。

(二)整改要求:建立重大建设项目“全生命”周期信息公开专题,集中公开重大建设项目批准服务信息、批准结果信息、招标投标信息、征收土地信息、重大设计变更信息、施工有关信息、质量安全监督信息、竣工有关信息。

(三)整改情况:已整改,已梳理发布建设项目全生命周期信息。

整改工作开展情况的报告

为认真贯彻落实省、市关于开展集中整治影响发展环境干部作风突出问题活动精神,根据铜效发6号文件部署和具体要求,我局紧密联系工作实际,深刻触动干部思想,扎实推进干部作风整治自查自纠工作有条不紊地开展,现将我局自查自纠整改工作开展情况汇报如下:

一、领导重视,认真部署。

局领导高度重视,成立了由一把手负总责的集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动领导小组,制定了《人保系统集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动实施方案》,召开了全系统集中整治干部作风突出问题动员大会,动员大会进一步统一思想,提高认识,增强责任心和紧迫感。并且召开了关于自查自纠阶段的动员大会,在会上,各班子成员和各股室主要责任人就此次活动作表态性发言,同时明确各单位主要负责人要履行第一责任人的责任,要高度重视自查自纠工作,以身作则,带头自查,确保作风整治活动不走过场,真正取得实效。

二、精心组织,狠抓落实。

为发扬领导干部优良作风,树立领导干部为民、务实、清廉的良好形象,按照活动安排,10月19日下午,铜鼓县人保局召开了领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题自查整改工作会,全体班子成员、各股室负责人和局属单位副职参加了会议。会上,就领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题开展了三项活动:一是在与会的全体成员中开展“领导干部测评问卷调查”活动;二是对照此次作风整改活动要求,从思想上、工作上、学习上对领导作风“假、浮、蛮”方面突出问题进行查摆;三是在与会成员中广泛征集意见和建议,面对面虚心听取对改进干部作风加强机关效能建设方面的改进措施。

会议紧紧围绕“三查”内容,采取“自己提、相互提、大家评”的方法,扎实开展领导作风自查整改工作。人保领导干部切实做到勇于治“虚”治“假”,敢于治“漂”治“浮”,无论从精神状态、工作劲头、尽职履责还是攻坚克难方面都体现出风清气正的良好风貌。此次会议对今后继续转变工作作风,建立作风效能长效机制,探索作风建设经验,健康稳步地开展人保各项工作有着积极的意义。

三、查摆的问题。

通过收集、归纳、梳理,存在以下主要问题:

1.学习风气不够浓厚,有的干部学习意识淡薄,没有紧迫感和危机感,工作凭感觉、办事凭经验、服务凭心情,学习出于应付。

2.对待工作还不够积极主动,只满足于完成上级机关和领导交给的任务,在工作中遇到难题,不善于思考。

4.与企业联系沟通以及进行业务指导不够紧密。

四、整改的措施。

1、强化学习意识,提高干部素质。一是完善学习制度,加强干部职工的思想教育,提高干部对学习重要性和迫切性的认识。二是创新学习方式。坚持集中学习与个人自学相结合,专题辅导与座谈讨论相结合,学习活动与交流心得相结合的原则,学习形式多样,达到既生动活泼,又富有成效。继续大力开展人保法律法规培训,以本职岗位应知应会的基本知识、基本技能为重点,立足本职岗位苦练基本功,不断增强依法行政能力和综合服务能力。

2、树立宗旨意识,改进工作作风。破除得过且过、不思进取的思想,树立争先创优的观念,以苦干实干精神扎实工作。进一步提高干部开拓创新、求真务实的精神,以提高思想、增强能力、改进作风、改善形象为重点,做到团结协调,配合默契,凝聚力强,努力打造一支与时俱进、朝气蓬勃、奋发有为的干部队伍。

3、密切联系群众,创建服务型人保。提高全局干部全心全意为人民服务的宗旨意识,经常深入基层、企业,倾听群众呼声,了解群众的热点、难点问题。以服务民生为重点,以依法高效、创建最优发展环境为目标,创新服务理念、服务内容、服务机制,切实改进服务方式,改善服务态度,提高办事效率和服务水平,建立为群众办事的绿色通道,从根本解决群众办事难的问题,为社会提高优质高效便捷的服务,更好地为经济发展服务。

4、加强执法监管,维护人力资源市场秩序。一是抓好劳动用工服务。二是抓好劳动保障案件投诉受理,进一步加强乡镇保障站所和举报投诉网络平台工作制度建设,做到有诉必接、有接必查、有查必果。三是抓好部门联动,坚持做到人保部门与相关行政部门联动、人保部门与企业联动、人保部门与广大劳动者联动,形成监管合力,严厉打击违反劳动保障法律法规行为。

下一步,我局将继续按照既定的活动方案,从四个方面做好工作。一是扩展查找问题的深度。广泛发动各股室、局属各单位和广大机关干部联系实际,采取自己找、领导点、群众提、互相帮等形式,更深入地查找自身在思想作风、学风、工作作风、生活作风等方面存在的突出问题。二是加大自我整改的力度。积极引导广大机关干部对自我查摆发现的问题,认真进行梳理,深刻剖析根源,扎实整改,并就整改问题、优化服务做出明确承诺。三是进一步完善制度建设。尽快出台相应的考核办法,强化对各股室、局属各单位主要负责人进行考核,促进工作又好又快开展。四是一步抓好宣传工作。充分发挥局门户网站及其它各种媒介的作用,加大对开展“集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动”的意义、举措、成效的宣传力度,为活动开展营造更加浓厚的舆论氛围。

隐患整改工作情况报告

依据国网xx省电力公司xx县供电公司《关于xx县煤矿高危客户用电存在安全隐患状况的请示》平电办【20xx】40号文件,提出了我公司现阶段用电方面存在的问题,经过我公司讨论。对用电存在的安全隐患,实行针对性措施,提出准时整改报告,报告如下:

当前我矿属于矿井基建阶段,新的10kv双回路尚在建设中。其中一趟线为10kv电源由陈家庄变电站引入,已完成扫尾;另一趟线为10kv电源由蚕石变电站引入,处于扫尾阶段,一旦具备送电条件,我矿新的双路就全面投入运行。

二、600kw两台发电机出口电压与保安负荷电压不匹配,不能做为应急电源。

由于新配电室正在调试中,不能正式供电使用,发电机组升压部分正在施工中,一旦新配电室峻工,两台600kw发电机会同步投入使用。

816东明线线路受损比较严峻,在加强巡查的基础上,我们将根据xx县电网统一调度,进行线路检修,检修时重点解决文件中提及的`安全隐患。

针对上述问题,我公司将进一步规范井下、地面用电。详细如下:

1、对现有的线路加大维护力度,发觉隐患准时汇报处理。

2、配电值班人员准时汇报当日运行状况。

3、根据应急预案处置好各种突发状况,保证用电安全。

4、在此期间,井上下禁止消失大型作业方案,不准有超负荷用电作业。

整改落实情况工作报告

2017年10月08日上午,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kv八道哨变电站工程情况进行了检查和指导,提出了若干宝贵、具体的指导性意见、建议和要求。金王寺水库工程建设指挥部一班人高度重视,将省厅、市局领导的意见、建议和要求进行了认真梳理,及时落实了整改。

一、安全与质量并重,全面优化、细化工期布置 为进一步全面优化和细化工期布置,项目部召集项目技术部、工程管理、质检部、安全部、物资部、各部门负责人进行了认真的会商和研究。针对施工现场临时用电、临边安全防护、现场文明施工、项目部管理人员散漫、建全资料管理、工程推进滞缓等实际情况进行分析。工程实际情况,在重安全、重质量的前提下,逐一优化、细化施工进度计划和工期布置。为让优化和细化的方案落到实处,项目部增派了管理人员各司其职进行监督管理确保每项工作有人跟踪管理落实到位,按施工时段和作业面进行包干负责,把具体工作和责任都细化落实到了人头。在落实整改责任集中解决突出问题上下功夫,在建立完善项目管理组织,圆满完成了整改落实阶段各个环节的工作任务,取得了阶段性成效。现将工作情况总结报告如下:

二、整改落实阶段活动开展情况 在整改落实阶段,我项目部严格按照南方电网相关规范执行及云南电网文山供电局规章制度和要求,采取相信切实可行的措施,认真做好各个环节的相关工作。

(一)抓好工程施工现场安全文明措施及安全文明施工工作。

一、严格按照《现场施工临时用电安全技术规范》要求,采用三相五线制及三级配电箱一机一闸措施。为加强临边安全防护措施,在挡土墙四周设置双层脚手架作为安全防护栏并挂设安全防护网。施工现场增设安全警示牌,警戒线,做到不遗漏任何一个危险点,做到每个危险点都做好相应的防护措施,确保工程零事故。二、加强现场文明工作措施,在施工现场搭设施工临时办公室,安排2人以上人员入住施工现场,确保24小时值班做好施工安保工作。在施工现场设置施工棚、做到定置化区域管理,材料分类集中堆放,设置水泥临时仓库、钢筋堆放区、砂石料堆放区并设置相应的标识牌。

筑能力都能得到相应的保障。当现场进行搅拌时,搅拌设备必须满足施工要求,材料来源稳定、可靠,现场存贮水泥的库房要做到防雨、防泥、防潮。混凝土浇筑时要严格按规范要求进行振捣,振动棒严禁碰击模板,应派专人在模板外侧或底侧适当敲击模板,以排除混凝土内部气泡。并严格按混凝土养护要求养护到位,保证混凝土强度要求同时保证外观达到南网施工质量验收要求规范要求。

(三)工程进度控制措施;针对目前工期滞后问题,重新编制施工总进度计划、合理安排后续工作安排、加到人力物力财力投入确保工程顺利如期完成交付给建设单位。

三、目前存在问题

我项目部通过这次停工整改落实阶段工作虽然取得了很大成效,但仍存在一些问题和不足。一是工程对施工困难估计不足,站区石方挖方量超出预期、前期在施工场地平整滞后工期过多。二是对现场整体施工安排不够全面合同,施工作业面未能全面展开。

四、下一步工作安排

下一步,我们将按文山供电基建工程建设项目部要求,加强项目管理。合理优化施工总体安排,全面展开作业面。目前正在展开挡土墙、主控楼施工。站区围墙、站内设备基础计划本月18开全面开工。争取本月底完成60%合同工程量。目前35kv变电站工程施工人员20人,20号后人员投入将达到40人同时施工。

经过这次上整改,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kv八道哨变电站工程情况指导使我项目认识到自己的诸多不足之处,工程进度迫在眉睫我部在后续时间里将全力以赴确保工程如期顺利完工。

葛洲坝集团电力有限公司

丘北县35kv八道哨输变电工程施工项目部

2017年11月15日

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工作整改落实情况报告

根据冀州市保密局《关于组织开展网络保密管理专项检查的`通知》精神,我局立即组织相关人员按照要求,对单位保密工作开展了认真的自查整改,现将自查整改情况汇报如下:

局领导高度重视机关保密工作,组织机关全体人员认真学习相关保密规章制度,切实加强涉密载体保密管理工作。建立保密领导小组,成立了由分管领导任组长,相关人员为成员的保密领导小组。学习了中央、省委及市委关于保密工作的重要指示精神,明确了公文和计算机网络保密工作面临的新形势和新任务,切实增强保密委成员的保密意识,确保涉密文件资料的安全。

研究确定了宣传教育计划,做好涉密网络管理操作人员的保密教育,加强定密工作,加大对电子公文、计算机信息系统保密管理。目前,档案室有一名专职人员负责保密文件资料的管理,负责定期清理、检查,防止保密资料的遗失;对收到和发出的保密文件资料有详细的书面登记和签收、借阅手续;保密文件资料办理完毕后收集齐全并立卷归档;任何密件复印件视同原件管理,用完及时收回;连接互联网的计算机没有处理过保密文件资料;文件资料清退、销毁及时送交保密工作部门指定的单位进行;建立健全电子公文传输管理制度,指定专人使用和管理,做到专机专用,确保电子公文传输准确、及时、安全、高效。

通过此次自查,没有发现涉密文件资料流失现象。存在的主要问题是,保密工作人员的保密意识有待进一步加强。今后我局将进一步加强保密意识,完善管理制度,细化管理措施,彻底杜绝涉密文件资料流失,确保涉密文件的安全。

工作整改落实情况报告

根据市政务公开办组织实施的全市xxxx年底第三方测评结果,我镇存在的问题主要有重大决策预公开、政府工作报告、政府会议、国民经济和社会发展规划、年度重点工作任务分解、执行及落实情况、经济和社会发展统计信息、建议提案办理、机构设置、人事信息、财政资金、应急管理、权责清单、公共服务清单、权力运行结果、教育信息、基本医疗卫生、促进就业、监督检查、宅基地使用情况审核、社会救助、土地利用、农村危房改造、政策解读、监督保障(xx条),我镇高度重视,按照政务公开第三方评估问题明细进行认真补缺补差,对存在的问题,立即开展排查、整改。现将整改情况总结如下:

1、对照测评,落实整改。对照测评标准中提出的要求,及时更新信息,确保内容更规范化。

2、完善信息,及时更新。及时发布、更新政务信息,完善和规范信息内容。调整组配分组。对各项内容进行调整,做到信息公开目录公开对应信息准确,信息内容符合栏目要求。

3、部门联动,积极配合。政务公开需要各个部门积极配合,提供相关材料,共同建设好、完善好此项工作。

一是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量;二是加大公开力度和时效,切实丰富政府信息公开的内容;三是加强政府公开网的管理和公开工作,按网站各栏目信息更新的内容和时效性及时做好信息更新和内容发布。

隐患整改工作情况报告

为了强化我校幼儿园的安全工作,增加老师和幼儿的安全意识,确保幼儿人身、饮食安全,保证幼儿欢乐健康成长,幼儿园针对自身状况进行具体周密的自查。现将自查状况汇总如下:

我园成立了以刘园长为首的幼儿园安全工作领导小组,针对各项详细安全工作开展排查活动。同时召开幼儿园老师集体会议,学习文件,要求老师提高责任意识,增加安全常识,切实熟悉到幼儿安全工作的重要性,保证把孩子教育好,管理好,爱护好,让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

依据县教育局关于幼儿园安全工作的会议精神,幼儿园集体对活动室、大型玩具等重点安全防护场所进行排查,请专业人员对电源、电线进行改装处理,对教室内的插座进行不用即封处理,将墙面外漏的插座用胶带封住,将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用,贴上醒目的标志;为了让家长能安全有序地接送幼儿,我校幼儿园园将幼儿园外路边杂草清除,铺上水泥地坪,消退一切担心全的隐患。仔细检查消防器材的.使用期限。对全园老师、幼儿进行应急预案学问教育,确保紧急状况下幼儿和教职工能够有秩序、有预备地安全撤离、疏散。

幼儿园与教职工签订安全责任状,老师严格执行交接班制度,仔细清点幼儿,对于未到园的幼儿,老师要准时做好家长联系工作,并针对详细状况进行汇报,有特别状况应立刻请示上级领导,以防各种大的传染病或其他特别状况的扩散。

幼儿学习活动玩具和运动器械状况管理。结合本次自查活动,幼儿园对校舍、室内设施玩具,寝室用品,进行了一次彻底地检查。将各种玩具设施进行加固处理,对教具和玩具进行消毒和检查,将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次修理,彻底检查了班级的物品摆放,消退了隐患。

各班老师结合课堂教学对幼儿进行安全学问的渗透,让幼儿具备简洁的防火、防电、防水、防病、防骗常识和自我爱护意识,并常常与家进步行沟通,让家长协作幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作,我校幼儿园园在管理制度、校内设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。老师的安全教育与防护意识进一步提升,对各项安全工作和应急处理方法有了深化地了解,并组织了相关时间演习。幼儿将会在一个安全的、和谐的环境内健康、欢乐地成长。

整改工作开展情况的报告

按照xx市人民政府办公室《关于抓紧做好全市政务公开存在问题整改工作的通知》文件的要求,xx银监分局积极整改存在问题,认真梳理工作制度,及时公开清单内容,现将有关情况汇报如下:

一、强化制度修订,梳理工作职责。xxxx年,xx银监分局重新修订了政务公开工作制度,完善了操作规程,细化了人员职责,进一步加大信息公开力度,积极推进政府信息公开工作常态化、制度化、规范化。

二、落实整改责任,明确整改时限。根据《xx市xxxx年度政务公开工作存在问题整改责任清单》,协调部门在规定时限内提交相应的公开信息,办公室跟踪督办并确保及时更新。尤其是重大决策公开制度以及征求意见方面的公开。加大舆情信息回应力度,提高舆情信息回复满意度。

三、坚持常抓不懈,落实动态更新。xx银监分局将按照市政务公开工作的部署,结合x银监局政务公开要求,进一步加大政务公开工作力度,不断提高政务信息公开工作水平和质量,及时发布银行业和监管工作信息,提高为民公开的服务水平。

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